索引號 | 115002280086524761/2025-00004 | 發文字號 | |
主題分類 | 統計 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區統計局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區統計局2025年部門預算情況說明(匯總) | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 115002280086524761/2025-00004 |
發文字號 | |
主題分類 | 統計 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區統計局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區統計局2025年部門預算情況說明(匯總) |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區統計局是重慶市梁平區人民政府直屬財政全額撥款單位,為區政府工作部門,主要承擔以下職責:
1.組織領導和管理協調全區統計工作,確保統計數據真實、準確、完整、及時;組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃。
2.貫徹執行統計法律法規、規章和方針政策,查處統計違法行為;依照統計法律法規開展統計工作,完成國家統計調查任務,根據全區國民經濟和社會發展的需要,組織開展統計調查;依法對民間統計進行監督管理。
3.管理和指導各鄉鎮(街道)、各部門統計工作;協調政府綜合統計與部門統計的關系;依法對部門統計數據進行審核、評估;依法管理地方統計調查項目;加強全區統計基層基礎工作。
4.組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查、各項專項調查,搜集、整理和提供有關統計數據。
5.組織實施全區國民經濟核算制度;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和服務業等統計數據。
7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況統計信息;加強對全區統計信息發布的規范管理。
8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源等情況進行統計分析、統計預警和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和統計咨詢服務;組織實施對鄉鎮(街道)社會經濟發展狀況考核評價工作,參與對區級各部門的考核工作,組織實施對各鄉鎮(街道)、各部門進行統計工作考核。
9.協調和管理全區統計信息自動化工程和統計數據網絡建設。組織實施全區統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則。
10.促進全區統計人才隊伍建設。
11.完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
部門本級內設機構6個,分別是辦公室(政策法規科)、綜合核算科、工業能源統計科、固定資產投資統計科、第三產業統計科、統計執法檢查科。下設二級預算單位3個,分別是:重慶市梁平區統計局(本級),重慶市梁平區社會經濟調查隊,重慶市梁平區統計服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數798.66萬元,其中:一般公共預算撥款798.66萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2024年減少298.74萬元,主要是一般公共預算撥款減少298.74萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數798.66萬元,其中:一般公共服務支出643.10萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業支出87.25萬元,衛生健康支出31.51萬元,住房保障支出36.80萬元;支出比2024年減少298.74萬元,主要是基本支出增加66.71萬元,項目支出減少365.45萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入798.66萬元,一般公共預算財政撥款支出798.66萬元,比2024年減少298.74萬元。其中:基本支出565.71萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加66.71萬元,主要原因是政策性增資及預算編制人數增加3人;項目支出232.95萬元,主要用于第五次全國經濟普查、人口變動調查、統計方法制度改革等重點工作,比2024年減少365.45萬元,主要原因是第五次全國經濟普查經費減少。
重慶市梁平區統計局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算9.85萬元,比2024年減少1.72萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年增加0.00??萬元,主要原因是本部門無因公出國(境)活動;公務接待費6.45萬元,比2024年減少1.62萬元,主要原因是嚴格加強公務接待管理;公務用車運行維護費3.40萬元,比2024年減少0.10萬元,主要原因是嚴格加強公務用車管理;公務用車購置費0.00萬元,比2024年增加0.00萬元,主要原因是本年度無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費79.07萬元,比2024年增加9.49萬元,主要原因為工會經費及福利費等商品服務支出項目增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?25.77萬元:政府采購貨物預算16.27萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算9.50萬元;其中一般公共預算撥款政府采購25.77萬元:政府采購貨物預算16.27萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算9.50萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款232.95萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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部門預算公開聯系人:劉紹琳????聯系方式:023-53222791