索引號 | 11500228733970872T/2025-00008 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 公文 |
發布機構 | 梁平區鐵門鄉政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區鐵門鄉人民政府2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-03-14 | 發布日期 | 2025-03-14 |
索引號 | 11500228733970872T/2025-00008 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 公文 |
發布機構 | 梁平區鐵門鄉政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區鐵門鄉人民政府2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-03-14 |
發布日期 | 2025-03-14 |
?????一、單位基本情況
梁平區鐵門鄉人民政府肩負黨委和政府兩種職能,黨委領導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔、考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。鄉政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能。
1.黨委職責:(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務于經濟建設的職能。(5)負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(6)完成區委、區政府交辦的其他工作任務。
2.政府職能:(1)制定和組織實施經濟、科技、社會發展、鄉村振興及和美鄉村建設的計劃,制定資源開發、技術改造和產業發展、產業結構調整方案,組織指導好各產業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,負責地方道路建設及公共設施和水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入、稅收和非稅收入的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數973.82萬元,其中:一般公共預算撥款822.84萬元,上年結轉一般公共預算撥款150.97萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少223.08萬元,主要是:一般公共預算撥款增加17.58萬元,政府性基金預算撥款減少390.24萬元,上年結轉一般公共預算撥款增加149.57萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數973.82萬元,其中:一般公共服務支出537.63萬元,教育支出0萬元,國防支出預算3萬元,公共安全支出預算13.07萬元,文化旅游體育與傳媒支出14.15萬元,社會保障和就業支出76.90萬元,衛生健康支出26.76萬元,節能環保支出50.00萬元,農林水支出217.14萬元,商業服務支出1.60萬元,住房保障支出33.56萬元;項目支出504.33萬元,城鄉社區支出0萬元;支出比2024年減少223.08萬元,主要是:一般公共服務支出預算增加51.7萬元,國防支出預算同2024年持平,公共安全支出預算同2024年持平,文化旅游體育與傳媒支出預算增加4.15萬元,社會保障和就業支出減少48.12萬元,衛生健康支出增加1.53萬元,節能環保支出增加10萬元,農林水支出增加144.21萬元,商業服務等支出增加1.60萬元,住房保障支出增加2.08萬元,城鄉社區支出減少390.24萬元。總共基本支出增加7.06萬元,項目支出增加160.11萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入973.82萬元,一般公共預算財政撥款支出973.82萬元,比2024年減少223.08萬元。其中:基本支出469.49萬元,主要用于保障鐵門鄉在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年支出增加7.06萬元,主要原因是人員工資調標增資,經費支出減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,伙食補助費及退休人員補助等壓縮支出;項目支出504.33萬元,主要用于一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、節能環保支出、農林水支出重點工作,比2024年增加160.12萬元,主要原因是一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、節能環保支出、農林水支出作相應增加,主要用于政府機關和各部門及幫扶工作隊的正常運轉的各項商品服務等支出。
2025年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,主要用于城鄉社區重點工作支出,比2024年減少390.24萬元,主要原因是用于城鄉社區重點工作支出沒有。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算7萬元,同2024年持平。其中:因公出國(境)費用 0萬元,與2024年持平,主要原因是我鄉無因公出國(境)事務;公務接待費2萬元,同2024年持平,主要原因是我鄉接待市、區領導來鄉調研指導檢查鄉村振興工作的人的公務接待壓縮開支;公務用車運行維護費 5萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2023年持平,主要原因是我鄉無購置公務用車指標和購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費469.49萬元(注意與表3數據一致),比2024年增加7.06萬元,主要原因為人員經費支出增加,用于工資福利;辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等壓縮開支。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。(事業單位)
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額4萬元:政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購4萬元:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款504.33萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??單位預算公開聯系人:王紹華? ???
聯系方式:023-53370142