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索引號 11500228733970872T/2025-00009 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 公文
發布機構 梁平區鐵門鄉政府 有效性
標題 重慶市梁平區鐵門鄉產業發展服務中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-03-14 發布日期 2025-03-14
索引號 11500228733970872T/2025-00009
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 公文
發布機構 梁平區鐵門鄉政府
有效性
標題 重慶市梁平區鐵門鄉產業發展服務中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-03-14
發布日期 2025-03-14

?一、單位基本情況

(一)職能職責

鐵門鄉產業發展服務中心2025年納入全額財政撥款預算,其職能職責如下:

負責為本轄區內農業各類產業發展提供政策咨詢、市場信息、技術幫扶等服務;負責農業農村、鄉村振興、林業、水利、旅游等領域服務保障工作;負責為本轄區內農業等各類產業發展提供政策咨詢、市場信息、技術幫扶等服務;負責農業農村、林業、水利、旅游等領域服務保障工作:開展農業技術和農機技術推廣、服務,引導農業產業結構調整,推進農業產業化經營;承擔林業技術推廣、林業發展、護林防火和撂荒地整治管理等服務工作;負責畜牧技術推廣、服務,開展畜牧業生產統計工作,協助開展獸藥、飼料的日常管理;負責動物疫病的防控,協助開展動物及動物產品的檢疫,實施動物疫情調查、動物疫病監測、動物疫情報告;承擔農作物的病、蟲、害防治和農產品質量安全、農機安全等服務保障工作;負責水產技術推廣工作;負責農業信息服務和災害防治工作;開展農村土地流轉服務工作。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數 74.49萬元,其中:一般公共預算撥款74.49萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算撥款 0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年(70.44萬元)增加4.05萬元,主要是主要是事業運行、社會保障和就業、衛生健康、住房保障支出等增加預算增加4.05萬元

(二)支出預算:2025年年初預算數74.49萬元,其中:事業運行支出55.12萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業支出12.19萬元,衛生健康支出3.47萬元,住房保障支出3.71萬元;支出比2023年增加4.05萬元,主要是事業運行支出增加0.56萬元,社會保障和就業支出增加2.92萬元,衛生健康支出增加0.17萬元,住房保障支出增加0.40萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入74.49萬元,一般公共預算財政撥款支出74.49萬元,比2024年增加4.05萬元。其中:基本支出74.49萬元,主要用于保障鐵門鄉產業發展中心在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加(4.05萬元,主要原因是事業運行支出增加0.56萬元,社會保障和就業支出增加2.92萬元,衛生健康支出增加0.17萬元,住房保障支出增加0.40萬元。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是我單位無因公出國(境)事務;公務接待費0萬元,與2024年持平,主要原因是我鄉接待一律由鄉政府本級承辦,其他事業單位不再另行接待;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平,主要原因是我單位無公務用車;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是我單位無購置公務用車指標和購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費74.49萬元(注意與表3數據一致),比2024年增加4.05萬元,主要原因為主要原因是工資調標增加了人員經費預算:事業運行支出增加0.56萬元,社會保障和就業支出增加2.92萬元,衛生健康支出增加0.17萬元,住房保障支出增加0.40萬元。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。(事業單位)

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

鐵門鄉預算公開聯系人:王紹華? ????

聯系方式:023-53370142


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