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索引號 11500228733970872T/2025-00011 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 公文
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)鐵門鄉(xiāng)政府 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)鐵門鄉(xiāng)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-03-14 發(fā)布日期 2025-03-14
索引號 11500228733970872T/2025-00011
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 公文
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)鐵門鄉(xiāng)政府
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)鐵門鄉(xiāng)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-03-14
發(fā)布日期 2025-03-14

一、單位基本情況

(一)職能職責

鐵門鄉(xiāng)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年納入全額財政撥款預算,其職能職責如下:

負責勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康、優(yōu)撫救濟、社會救助、殘疾人保障、老齡工作等方面的事務性服務工作;負責指導村(社區(qū))開展便民服務工作;負責退役軍人保障服務工作,做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。負責基層網(wǎng)格建設等方面的事務性工作;負責開展村(社區(qū))公共服務工作,指導轄區(qū)業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會選舉,承擔物業(yè)管理服務工作;負責村鎮(zhèn)建設事務性工作:負責下崗失業(yè)人員的職業(yè)指導、就業(yè)培訓、職業(yè)介紹、崗位開發(fā)、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等就業(yè)服務工作;負責養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等社會保險服務工作;負責企業(yè)退休人員、工傷人員等社會化服務工作;負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村富余勞動力及外來務工人員的就業(yè)管理服務工作;負責轄區(qū)內(nèi)勞動保障咨詢、調(diào)解和維權(quán)工作;負責勞動和社會保障事務代理,為群眾提供“一站式”服務;負責報表的統(tǒng)計、分析和上報工作;退役軍人保障服務工作,做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)105.19萬元,其中:一般公共預算撥款105.19萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加5.86萬元,主要是一般公共預算撥款增加5.86 萬元,主要是社會保障繳費、衛(wèi)生健康、住房保障支出增加,政府性基金預算撥款增加0萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)105.19萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算95.66萬元,教育支出0萬元,衛(wèi)生健康支出4.73萬元,住房保障支出4.80萬元;支出比2024年增加5.86萬元,主要是基本支出增加5.86萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算增加5.25萬元,衛(wèi)生健康支出增加0.23萬元,住房保障支出增加0.38萬元,項目支出增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入105.19萬元,一般公共預算財政撥款支出105.19萬元,比2024年增加5086萬元。其中:基本支出105.19萬元,主要用于便民服務中心(退役軍人服務站)在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2024年增加5.86萬元,主要原因社會保障和就業(yè)支出預算增加5.25萬元,衛(wèi)生健康支出增加0.23元,住房保障支出增加0.38萬元;項目支出0萬元,與2023年持平,主要原因是沒有項目支出。

鐵門鄉(xiāng)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,2024年持平,主要原因是我單位無因公出國(境)事務;公務接待費0萬元,2024年持平,主要原因是我鄉(xiāng)接待一律由鄉(xiāng)政府本級承辦,其他事業(yè)單位不再另行接待;公務用車運行維護費0萬元,2024年持平,主要原因是我單位無公務用車;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是我單位無購置公務用車指標和購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費105.19萬元(注意與表3數(shù)據(jù)一致),比2023年增加(或減少)5.86萬元,主要原因為增加了工資調(diào)標人員經(jīng)費預算,主要用于人員經(jīng)費支出:辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。(行政、參公單位)

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。(事業(yè)單位)

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額 0萬元:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年沒有項目支出,涉及績效目標管理一般公共預算財政撥款0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯(lián)系人:王紹華 ???

聯(lián)系方式:023-53370142


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