索引號 | 11500228733970872T/2025-00012 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 公文 |
發布機構 | 梁平區鐵門鄉政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區鐵門鄉綜合行政執法大隊2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-03-14 | 發布日期 | 2025-03-14 |
索引號 | 11500228733970872T/2025-00012 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 公文 |
發布機構 | 梁平區鐵門鄉政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區鐵門鄉綜合行政執法大隊2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-03-14 |
發布日期 | 2025-03-14 |
????一、單位基本情況
(一)職能職責
鐵門鄉綜合行政執法大隊2025年納入全額財政撥款預算,其職能職責如下:
負責集中行使權限范圍內的行政處罰以及與之相關的行政檢查和行政強制措施職責,對照“法定執法+賦權執法+委托執法”事項清單,開展綜合行政執法工作。協助、配合區級有關部門及其派駐機構開展聯合執法:貫徹執行綜合行政執法領域相關的法律、法規和規章,組織起草本轄區實行綜合行政執法領域相關方面的工作計劃,并具體實施;依照法律法規的授權或委托,對違反農業、農機、畜牧、林政、水保水政管理、城鄉規劃和建設管理、市政市容和環境衛生管理、生態環境、衛生健康、文化旅游管理、民政管理、安全生產監督管理、勞動及社會保障管理、消防管理等方面規定的行為行使行政處罰權;承擔區級部門依法委托的其他行政處罰職責;配合區級執法部門開展聯合執法、專項執法等工作。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數40.84萬元,其中:一般公共預算撥款40.84萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年增加19.35 萬元,主要是一般公共預算撥款增加19.35 萬元,政府性基金預算撥款減少0萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數40.84萬元,其中:一般公共服務支出 31.82萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出5.31萬元,衛生健康支出1.80萬元,住房保障支出1.91萬元;支出比2024年增加19.35 萬元,主要是基本支出增加19.35 萬元,其中:一般公共服務支出增加 14.46萬元,社會保障和就業支出預算增加3.22萬元,衛生健康支出增加0.81萬元,住房保障支出增加0.86萬元,項目支出減少0萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入40.84萬元,一般公共預算財政撥款支出40.84萬元,比2024年增加19.35 萬元。其中:基本支出40.84萬元,主要用于保障綜合行政執法大隊在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加19.35 萬元,主要原因是增加一名工作人員,一般公共服務、社會保障和就業、衛生健康、住房保障支出增加;項目支出0萬元,比2024年減少0萬元。
鐵門鄉綜合行政執法大隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是我單位無因公出國(境)事務;公務接待費0萬元,與2024年持平,主要原因是我鄉接待一律由鄉政府本級承辦,其他事業單位不再另行接待;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平,主要原因是我單位無公務用車;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是我單位無購置公務用車指標和購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費 40.84萬元(注意與表3數據一致),比2024年增加19.35 萬元,主要原因為增加一名工作人員;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等壓縮開支,厲行節約。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年沒有項目支出,涉及績效目標管理一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯系人:王紹華? ????
聯系方式:023-53370142