索引號(hào) | 11500228MB16924404/2021-00051 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2021-09-30 | 發(fā)布日期 | 2021-09-30 |
索引號(hào) | 11500228MB16924404/2021-00051 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2021-09-30 |
發(fā)布日期 | 2021-09-30 |
?一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理工作;開(kāi)展適合軍隊(duì)離休退休干部特點(diǎn)的文化體育活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng);承辦軍隊(duì)離休退休干部接收安置的有關(guān)事項(xiàng);負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的土地、用房、車(chē)輛、設(shè)施設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)的管理和維護(hù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市梁平區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心未單獨(dú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科室。
(三)單位構(gòu)成。
重慶市梁平區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心為區(qū)退役軍人事務(wù)局管理的全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi))。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)451.75萬(wàn)元,支出總計(jì)451.75萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2.47萬(wàn)元,下降0.5%,主要原因是上年度機(jī)構(gòu)改革,留存年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.27萬(wàn)元。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)451.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加33.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.1%,主要原因一是在編職工調(diào)增薪資待遇,二是增加服務(wù)對(duì)象調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)待遇、服務(wù)對(duì)象一次性死亡撫恤金、繳納服務(wù)對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金收入。其中:財(cái)政撥款收入451.75萬(wàn)元,占100.0%。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)451.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加33.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.1%,主要原因一是增加在編職工調(diào)增薪資待遇支出,二是增加服務(wù)對(duì)象調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)待遇、服務(wù)對(duì)象一次性死亡撫恤金、繳納服務(wù)對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出。其中:基本支出 97.82萬(wàn)元,占21.7%;項(xiàng)目支出353.93萬(wàn)元,占78.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,與上年一致。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
?2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)451.75萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加33.81萬(wàn) 元,增長(zhǎng)8.1%。主要原因一是增加在編職工調(diào)增薪資待遇收支,二是增加服務(wù)對(duì)象調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)待遇、服務(wù)對(duì)象一次性死亡撫恤金、繳納服務(wù)對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金收支。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入451.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加33.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.1%。主要原因一是在編職工調(diào)增薪資待遇,二是增加服務(wù)對(duì)象調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)待遇、服務(wù)對(duì)象一次性死亡撫恤金、繳納服務(wù)對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金收入。較年初預(yù)算數(shù)增加142.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.1%。主要原因是追加預(yù)算在編職工調(diào)增薪資待遇,服務(wù)對(duì)象調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)待遇、服務(wù)對(duì)象一次性死亡撫恤金、繳納服務(wù)對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出451.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加33.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.1%。主要原因一是增加在編職工調(diào)增薪資待遇支出,二是增加服務(wù)對(duì)象調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)待遇、服務(wù)對(duì)象一次性死亡撫恤金、繳納服務(wù)對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加142.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.1%。主要原因是追加執(zhí)行在編職工調(diào)增薪資待遇,服務(wù)對(duì)象調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)待遇、服務(wù)對(duì)象一次性死亡撫恤金、繳納服務(wù)對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金的支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,與上年持平。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出446.15萬(wàn)元,占98.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加142.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.9%,主要原因是增加執(zhí)行在編職工調(diào)增薪資待遇,服務(wù)對(duì)象調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)待遇、服務(wù)對(duì)象一次性死亡撫恤金、繳納服務(wù)對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金的支出。
(2)衛(wèi)生健康支出2.85萬(wàn)元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.8%,主要原因是在編職工調(diào)增薪資待遇增加醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)支出。
(3)住房保障支出2.75萬(wàn)元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.6%,主要原因是在編職工調(diào)增薪資待遇增加住房保障經(jīng)費(fèi)支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
?????? ?2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出97.82萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少312.66萬(wàn)元,下降81.7%,主要原因是本年度將上年度在基本支出填報(bào)的部分離退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整至項(xiàng)目支出中填報(bào),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)27.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.47萬(wàn)元,下降21.2%,主要原因是厲行節(jié)約,盡可能壓減一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.23萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.81萬(wàn)元,下降26.6%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減一般性支出,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。 較上年支出數(shù)增加1.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)145.1%,主要原因是開(kāi)展軍休干部門(mén)球比賽、攝影活動(dòng)、接送軍休干部到南川治療增加用車(chē),導(dǎo)致公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平的主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平的主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.02萬(wàn)元,主要用于離退休干部參加活動(dòng)和比賽產(chǎn)生的公務(wù)車(chē)燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)及年審費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元,下降19.2%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減一般性支出,從嚴(yán)控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)267.3%,主要原因是開(kāi)展軍休干部門(mén)球比賽、攝影活動(dòng)、送軍休干部到南川治療增加用車(chē)。
公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元,主要用于接待市退役軍人事務(wù)局赴梁慰問(wèn)離退休干部、部隊(duì)移交退休軍官事宜。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬(wàn)元,下降61.1%,較上年支出數(shù)減少0.15萬(wàn)元,下降41.7%,較年初預(yù)算和上年決算下降主要原因是厲行節(jié)約,壓減支出過(guò)緊日子,嚴(yán)控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次22人,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)95元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.02萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.82萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少7.47萬(wàn)元,下降21.2%,主要原因是厲行節(jié)約,盡可能壓減一般性支出。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是增加開(kāi)支了八一座談會(huì)費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,與上年度持平。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)1輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位將軍隊(duì)移交政府離退休干部待遇補(bǔ)助納入本級(jí)的退役安置補(bǔ)助資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng),涉及資金353.93萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)按工作進(jìn)度申請(qǐng)使用資金,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度100.0%。項(xiàng)目資金實(shí)行分類(lèi)管理,嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定和財(cái)政部門(mén)有關(guān)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),資金撥付審批手續(xù)完整。創(chuàng)造的社會(huì)效益得到有效提升,服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度較高。
(二)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本部門(mén)2020年度無(wú)市財(cái)政局委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-53222614