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索引號(hào) 11500228762683960Y/2020-00010 發(fā)文字號(hào)
主題分類(lèi) 財(cái)政 體裁分類(lèi) 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)信訪辦 有效性
標(biāo)題 2019年度重慶市梁平區(qū)信訪辦公室決算公開(kāi)說(shuō)明
成文日期 2020-09-30 發(fā)布日期 2020-09-30
索引號(hào) 11500228762683960Y/2020-00010
發(fā)文字號(hào)
主題分類(lèi) 財(cái)政
體裁分類(lèi) 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)信訪辦
有效性
標(biāo)題 2019年度重慶市梁平區(qū)信訪辦公室決算公開(kāi)說(shuō)明
成文日期 2020-09-30
發(fā)布日期 2020-09-30

重慶市梁平區(qū)信訪辦公室是區(qū)政府工作部門(mén),梁平區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì)議辦公室設(shè)在區(qū)信訪辦。

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾來(lái)信、來(lái)訪;向區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題;分析信訪信息,開(kāi)展調(diào)查研究,提出建議。

2.承辦區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志以及國(guó)家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示的落實(shí)情況;向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委政府和區(qū)級(jí)部門(mén)、有關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng),督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

3.協(xié)調(diào)處理我區(qū)跨地區(qū)、跨部門(mén)的重要信訪事項(xiàng);協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)委、區(qū)政府上訪;檢查、協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的信訪工作。

4.指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作;總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議。

5.了解并掌握信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況,組織信訪干部的培訓(xùn)。

6.對(duì)信訪信息進(jìn)行篩選、上報(bào)和反饋,對(duì)重要信訪問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究,提出處理意見(jiàn),供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。

7.負(fù)責(zé)收集、征集、采納人民群眾建議。

8.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作聯(lián)席會(huì)議的日常工作,督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)。

9.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬事業(yè)單位:綜合科、接訪科、辦信科、群眾工作指導(dǎo)科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科及梁平區(qū)信訪信息中心。

(三)單位構(gòu)成。

信訪辦機(jī)關(guān)行政編制12名。2019年末行政實(shí)有在崗人員10人。設(shè)主任1名、副主任3名;科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。行政退休人員1名。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。

梁委辦發(fā)【2019】24號(hào)中共重慶市梁平區(qū)委辦公室、重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市梁平區(qū)信訪辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知精神,制定了上述職能職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及人員編制的設(shè)定。執(zhí)行時(shí)間為2019年4月1日。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)930.64萬(wàn)元,支出總計(jì)930.64萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加220.33萬(wàn)元、增長(zhǎng)31.0%,主要原因是追加了重大疫情支出和職工正常增資的預(yù)算。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)930.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加299.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.5%,主要原因是增加了重大疫情支出和職工正常增資支出,既無(wú)上年結(jié)余資金又無(wú)其他收入資金彌補(bǔ)。其中:財(cái)政撥款收入930.64萬(wàn)元,占100.0%。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)930.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加281.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.4%,主要原因是增加了重大疫情支出和職工正常增資支出。 其中:基本支出478.89萬(wàn)元,占51.5%;項(xiàng)目支出451.75萬(wàn)元,占48.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少61.14萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)930.64萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加220.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.1%。主要原因是增加了重大疫情支出和職工正常增資支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入930.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加300.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.6%。主要原因一是增加了重大疫情支出和職工正常增資支出,二是增加了扶貧資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加335.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.5%。主要原因一是追加了重大疫情支出和職工正常增資支出,二是增加扶貧資金支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出930.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加282.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.5%。主要原因一是增加了重大疫情支出和職工正常增資支出;二是增加扶貧資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加335.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.5%。主要原因一是追加了重大疫情支出和職工正常增資支出資金;二是追加了扶貧資金支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少61.14萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出846.58萬(wàn)元,占總支出的901.0%,較年初預(yù)算數(shù)512.26萬(wàn)元增加334.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.3%,主要原因是職工增資支出和重要節(jié)點(diǎn)信訪事務(wù)支出。

(2)教育支出0.48萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出45.57萬(wàn)元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)43.94萬(wàn)元增加1.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.7%。主要原因是正常的職工職級(jí)并軌后繳費(fèi)的基數(shù)增高。

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.77萬(wàn)元,占2.0%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

(5)住房保障支出19.24萬(wàn)元,占2.1%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本單位2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出478.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)449.71萬(wàn)元增加29.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)了6.5%。其中:人員經(jīng)費(fèi)391.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)384.39萬(wàn)元增加6.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.7%,主要原因是梁平升區(qū)職級(jí)并行人員工資普遍上調(diào)。 ??????

人員經(jīng)費(fèi)391.02萬(wàn)元用途主要包括基本工資77.74萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼55.69萬(wàn)元、獎(jiǎng)金26.18萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)7.46萬(wàn)元、績(jī)效工資77.84萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.19萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.67萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.77萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.19萬(wàn)元、住房公積金30.72萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)7.21萬(wàn)元、其他工資福利支出38.22萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.14萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)87.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)65.32增加22.55萬(wàn)元,增加34.5%,主要原因增加了重大疫情支出、維穩(wěn)差旅費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出以及委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2019年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.99萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)40.17萬(wàn)元減少17.18萬(wàn)元,下降42.8%。主要原因是嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)23.9萬(wàn)元減少0.91萬(wàn)元,下降3.8%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)沒(méi)有出國(guó)(境)的工作需求,沒(méi)有產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)沒(méi)有出國(guó)(境)的工作需求,沒(méi)有產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē),沒(méi)有產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē),沒(méi)有產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.05萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、下鄉(xiāng)村精準(zhǔn)扶貧、市內(nèi)因公出行、信訪業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.64萬(wàn)元,下降34.3%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)的使用。較上年支出數(shù)增加1.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.9%,主要原因是2019年出現(xiàn)特殊疫情情況使用公務(wù)車(chē)相對(duì)次數(shù)增多造成,我辦來(lái)年將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求來(lái)從嚴(yán)控制公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)17.94萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展工作發(fā)生的接待及工作誤餐支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)32.48萬(wàn)元減少14.54萬(wàn)元,下降44.8%,主要原因是控制陪餐人數(shù);較上年支出數(shù)20.34萬(wàn)元減少2.4萬(wàn)元,下降11.8%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求,從嚴(yán)控制接待和人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待(含工作誤餐等)358批次2986人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)60元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.52萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.87萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于信訪維穩(wěn)差旅費(fèi)支出和重大信訪疫情業(yè)務(wù)委托費(fèi)、扶貧工作下鄉(xiāng)等支出,較上年決算增加22.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.5%,主要原因一是重大疫情和維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出增加,二是委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.33萬(wàn)元,下降37.9%,主要原因是精簡(jiǎn)會(huì)議開(kāi)支。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降4.0%,主要原因是減少培訓(xùn)費(fèi)用開(kāi)支。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年度本單位無(wú)政府采購(gòu)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金155.75萬(wàn)元。達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),本部門(mén)全面完成年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo),一是完成了區(qū)委區(qū)政府脫貧攻堅(jiān)重大決策部署和工作要求;二是完成了協(xié)助聯(lián)系幫扶鎮(zhèn)鄉(xiāng)完成年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:一是產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo),全面完成預(yù)算目標(biāo)30萬(wàn)元;二是產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo),全面完成了工作任務(wù);三是環(huán)境效益指標(biāo),切實(shí)改進(jìn)了人居環(huán)境。工作中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其他問(wèn)題。

2019年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

轉(zhuǎn)移支付名稱

扶貧經(jīng)費(fèi)

自評(píng)總分(分)

100

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

梁平區(qū)信訪辦公室

聯(lián)系人

及電話

王瑩 ??53222449

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率(%)

執(zhí)行率得分(分)

30

30

30

100%

10

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

1、完成區(qū)委區(qū)政府脫貧攻堅(jiān)重大決策部署和工作要求;2、協(xié)助聯(lián)系幫扶鎮(zhèn)鄉(xiāng)完成年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

1、完成區(qū)委區(qū)政府脫貧攻堅(jiān)重大決策部署和工作要求;2、協(xié)助聯(lián)系幫扶鎮(zhèn)鄉(xiāng)完成年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

年度指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)

%)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分(分)

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

萬(wàn)

完成預(yù)算目標(biāo)30萬(wàn)元。

全面完成預(yù)算目標(biāo)

100%

15

15

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

無(wú)

全面完成工作任務(wù)

全面完成

100%

15

15

社會(huì)效益指標(biāo)

無(wú)

完成預(yù)算目標(biāo)30萬(wàn)元。

全面完成

100%

15

15

環(huán)境效益指標(biāo)

無(wú)

切實(shí)改進(jìn)了人居環(huán)境。

全面完成

100%

15

15

時(shí)效效益指標(biāo)

無(wú)

完成進(jìn)度

完成進(jìn)度與預(yù)算進(jìn)度一致。

100%

15

15


滿意度指標(biāo)

無(wú)

在扶貧工作中嚴(yán)格遵守相關(guān)紀(jì)律,積極主動(dòng)完成各項(xiàng)任務(wù),群眾滿意度較高。

全面完成

100%

15

15

未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明

無(wú)


2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

自評(píng)報(bào)告附后。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十二)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:53222449


附件:區(qū)信訪辦扶貧經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告


區(qū)信訪辦扶貧經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告


一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

(一)上級(jí)財(cái)政資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

無(wú)。

(二)區(qū)級(jí)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

2019年度區(qū)財(cái)政預(yù)算扶貧資金30萬(wàn)。績(jī)效目標(biāo):1.完成區(qū)委區(qū)政府脫貧攻堅(jiān)重大決策部署和工作要求;2.協(xié)助聯(lián)系幫扶鎮(zhèn)鄉(xiāng)完成年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。全年預(yù)算資金共計(jì)30萬(wàn)元,區(qū)財(cái)政已全部撥付到位。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析:2019年度扶貧項(xiàng)目資金執(zhí)行率100.0%,主要用于開(kāi)展扶貧工作辦公、為貧困戶購(gòu)買(mǎi)慰問(wèn)品、農(nóng)用物資等,以及向聯(lián)系幫扶鎮(zhèn)鄉(xiāng)撥付扶貧項(xiàng)目建設(shè)資金等開(kāi)支。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析:按照規(guī)定用途合理使用資金,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

(1)數(shù)量指標(biāo):完成預(yù)算目標(biāo)30萬(wàn)。

(2)質(zhì)量指標(biāo):完成全年工作任務(wù)100.0%。

(3)時(shí)效指標(biāo):本項(xiàng)目完成的進(jìn)度與預(yù)定進(jìn)度一致。

(4)成本指標(biāo):嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

(1)經(jīng)濟(jì)效益:推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作落實(shí),促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

(2)社會(huì)效益:切實(shí)改善民生民計(jì)。

(3)生態(tài)效益:切實(shí)改善人居環(huán)境。

(4)可持續(xù)影響:無(wú)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

在扶貧工作中嚴(yán)格遵守相關(guān)紀(jì)律,積極主動(dòng)完成各項(xiàng)任務(wù),群眾滿意度較高。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

已完成績(jī)效目標(biāo)。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

通過(guò)績(jī)效自評(píng),能規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,從而提高財(cái)政資金使用效益,并將績(jī)效自評(píng)情況將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)。



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