索引號 | 11500228762683960Y/2019-00002 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)信訪辦 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)信訪辦公室2019年部門預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2019-03-28 | 發(fā)布日期 | 2019-03-28 |
索引號 | 11500228762683960Y/2019-00002 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)信訪辦 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)信訪辦公室2019年部門預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2019-03-28 |
發(fā)布日期 | 2019-03-28 |
一、單位基本情況
區(qū)信訪辦是區(qū)政府工作部門,其主要工作職能及單位構(gòu)成:
(一)負責處理區(qū)內(nèi)外群眾來信、來訪;向區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;分析信訪信息,開展調(diào)查研究,提出建議。
(二)承辦區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導同志以及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導同志有關(guān)批示的落實情況;向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委政府和區(qū)級部門、有關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
(三)協(xié)調(diào)處理我區(qū)跨地區(qū)、跨部門的重要信訪事項;協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)委、區(qū)政府上訪;檢查、協(xié)調(diào)區(qū)級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的信訪工作。
(四)指導全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作;總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
(五)了解并掌握信訪工作隊伍建設(shè)情況,組織信訪干部的培訓。
(六)對信訪信息進行篩選、上報和反饋,對重要信訪問題開展調(diào)查研究,提出處理意見,供領(lǐng)導決策參考。
(七)負責收集、征集、采納人民群眾建議。
(八)負責區(qū)信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,督促落實聯(lián)席會議決定的事項。
(九)完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個,分別為:綜合科、接訪科、辦信科、群眾工作指導科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科;下設(shè)信訪信息中心,有行政編制10名,事業(yè)單位編制10名,2018年末實有在編在崗人員20名,退休人員1名。
二、部門預(yù)算情況說明
?2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入594.69萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出594.69萬元,比2018年增加68.81萬元。其中:基本支出377.69萬元,比2018年增加 86.81萬元,主要原因是人員增加、工資調(diào)整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出217萬元,比2018年或減少18萬元,主要原因是上年結(jié)余項目資金,主要用于信訪維穩(wěn)等重點工作。
2019年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出 0萬元,比2018年增加0萬元,區(qū)信訪辦部門2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明??????????????????????????????????????????
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算40.17萬元,比2018年減少2.82萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2018年增加0萬元,主要原因是無因公出國(境)計劃;公務(wù)接待費32.48萬元,比2018年減少0.70萬元,主要原因是從嚴從緊控制接待費;公務(wù)用車運行維護費7.69萬元,比2018年減少2.12萬元,主要原因是從嚴從緊控制公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2018年減少0萬元,主要原因是2019年無公車購置計劃。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2019年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費594.69萬元,比上年增加68.81萬元,主要原因為區(qū)級部門公用經(jīng)費標準統(tǒng)一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 278.14萬元。
4、截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛。其中。領(lǐng)導干部用車0輛,應(yīng)急維穩(wěn)用車2輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
五、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?信訪辦預(yù)算公開聯(lián)系人:王瑩 聯(lián)系方式:? 023-53222449
附件下載: