索引號 | 11500228762683960Y/2024-00004 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)信訪辦 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)信訪辦公室2024年部門預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
索引號 | 11500228762683960Y/2024-00004 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)信訪辦 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)信訪辦公室2024年部門預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2024-02-28 |
發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾來信、來訪;向區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;分析信訪信息,開展調(diào)查研究,提出建議。
2、承辦區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志以及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示的落實(shí)情況;向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委政府和區(qū)級部門、有關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng),督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。
3、協(xié)調(diào)處理我區(qū)跨地區(qū)、跨部門的重要信訪事項(xiàng);協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)委、區(qū)政府上訪;檢查、協(xié)調(diào)區(qū)級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的信訪工作。
4、指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作;總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。
5、了解并掌握信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況,組織信訪干部的培訓(xùn)。
6、對信訪信息進(jìn)行篩選、上報(bào)和反饋,對重要信訪問題開展調(diào)查研究,提出處理意見,供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。
7、負(fù)責(zé)收集、征集、采納人民群眾建議。
8、負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,督促落實(shí)聯(lián)席會議決定的事項(xiàng)。
9、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)信訪辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),依次為:綜合科、接訪科、辦信科、群眾工作指導(dǎo)科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科、梁平區(qū)信訪信息中心(事業(yè)編制)。下設(shè)二級預(yù)算單位2個(gè),分別是:重慶市梁平區(qū)信訪辦公室(本級),重慶市梁平區(qū)信訪信息中心。行政編制12名,設(shè)主任1名、副主任3名;科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。信訪信息中心編制數(shù)10名,科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名(1正2副)。2023年末實(shí)有在編在崗人員22名,退休人員1名(事業(yè)編制)。???
????二、部門收支總體情況
????(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)714.36萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款714.36萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年減少127.89萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少127.89萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)714.36萬元,其中:一般公共服務(wù)支出599.82萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出57.99萬元,衛(wèi)生健康支出25.62萬元,住房保障支出 ?30.93萬元;支出比2023年減少127.89萬元,主要是基本支出減少107.89萬元,項(xiàng)目支出減少20.00萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入714.36萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出714.36萬元,比2023年減少127.89萬元。其中:基本支出517.36萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2023年減少107.89萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目支出197.00萬元,主要用于信訪穩(wěn)定工作和維穩(wěn)專網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)等重點(diǎn)工作,比2023年減少20.00萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.75萬元,比2023年減少11.25萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元,比2023年減少10.00萬元,主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬元,比2023年減少1.25萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2023年減少0萬元;主要原因是無公務(wù)用車購置安排。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.82萬元,比2023年增加0.79?萬元,主要原因?yàn)?/span>人員增加,日常公用經(jīng)費(fèi)增加;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款197.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應(yīng)急維穩(wěn)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:伍小宇 ?聯(lián)系方式:023-53222449