索引號 | 11500228762683960Y/2025-00003 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區信訪辦 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區信訪辦公室2025年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228762683960Y/2025-00003 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區信訪辦 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區信訪辦公室2025年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、負責處理區內外群眾來信、來訪;向區委、區政府及其領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;分析信訪信息,開展調查研究,提出建議。
2、承辦區委、區政府及其領導同志以及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項,督促檢查領導同志有關批示的落實情況;向鄉鎮(街道)黨委政府和區級部門、有關單位交辦、轉送信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
3、協調處理我區跨地區、跨部門的重要信訪事項;協調處理群眾到區委、區政府上訪;檢查、協調區級部門和鄉鎮(街道)的信訪工作。
4、指導全區信訪業務工作;總結推廣信訪工作經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
5、了解并掌握信訪工作隊伍建設情況,組織信訪干部的培訓。
6、對信訪信息進行篩選、上報和反饋,對重要信訪問題開展調查研究,提出處理意見,供領導決策參考。
7、負責收集、征集、采納人民群眾建議。
8、負責區信訪工作聯席會議的日常工作,督促落實聯席會議決定的事項。
9、完成區委和區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
????重慶市梁平區信訪辦公室內設機構6個,依次為:綜合科、接訪科、辦信科、群眾工作指導科、信訪穩定協調科、梁平區信訪信息中心(事業編制)。下設二級預算單位2個,分別是:重慶市梁平區信訪辦公室(本級),重慶市梁平區信訪信息中心。行政編制12名,設主任1名、副主任3名;科級領導職數5名。信訪信息中心編制數10名,科級領導職數3名(1正2副)。2024年末實有在編在崗人員20名,退休人員1名(事業編制)。??
二、部門收支總體情況
????(一)收入預算:2025年年初預算數672.69萬元,其中:一般公共預算撥款41.67萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少41.67萬元,主要是一般公共預算撥款減少41.67萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數672.69萬元,其中:一般公共服務支出560.21萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出58.81萬元,衛生健康支出23.81萬元,住房保障支出29.86萬元;支出比2024年減少41.67萬元,主要是基本支出減少51.67萬元,項目支出增加10.00萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入672.69萬元,一般公共預算財政撥款支出672.69萬元,比2024年減少41.67萬元。其中:基本支出465.69萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少51.67萬元,主要原因是人員經費減少;項目支出207.00萬元,主要用于信訪穩定工作和維穩專網運行維護等重點工作,比2024年增加10.00萬元,主要原因是化解信訪積案需要,市信訪辦下撥10.00萬元信訪維穩經費。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算7.5萬元,比2024年減少1.25萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務接待費4.00萬元,比2024年減少1.00萬元,主要原因是我單位嚴格落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市、區關于厲行節約的各項規定,繼續從嚴從緊控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費3.5萬元,比2024年減少0.25萬元,主要原因是厲行節約,壓減開支;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務用車購置安排。?
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費58.1萬元,比2024年減少7.72?萬元,主要原因為人員減少,日常公用經費減少。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款207.00萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、應急維穩用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
????六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
部門預算公開聯系人:曹敏??聯系方式:023-53222449
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