索引號 | 11500228762683960Y/2025-00004 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)信訪辦 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)信訪信息中心2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228762683960Y/2025-00004 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)信訪辦 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)信訪信息中心2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、負責收集、研判群眾來信來訪反映事項;收集所反映的重要信息及信訪動態(tài),對可能引發(fā)社會不穩(wěn)定因素進行研判,及時向區(qū)委、區(qū)政府反映,為領導決策提供參考。
2、負責受理、交辦、轉辦、督辦群眾網(wǎng)上信訪事項。
3、承擔信訪信息化服務工作。
4、協(xié)助區(qū)信訪辦接待群眾信訪。
5、承辦上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
核定重慶市梁平區(qū)信訪信息中心事業(yè)編制10名。設主任1名、副主任2名。2024年末實有在編在崗人員8名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)160.49萬元,其中:一般公共預算撥款160.49萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少25.45萬元,主要是一般公共預算撥款減少25.45萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)160.49萬元,其中:一般公共服務支出122.43萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出23.48萬元,衛(wèi)生健康支出7.32萬元,住房保障支出7.26萬元;支出比2024年減少25.45萬元,主要是基本支出減少25.45萬元,項目支出減少0萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入160.49萬元,一般公共預算財政撥款支出160.49萬元,比2024年減少25.45萬元。其中:基本支出160.49萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少25.45萬元,主要原因是人員經費減少;項目支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位無項目。
????2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
????四、“三公”經費情況說明
????2025年“三公”經費預算1萬元,比2024年減少0.25萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是我單位公務接待納入上級行政預算,且我單元嚴格落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和市、區(qū)關于厲行節(jié)約的各項規(guī)定,繼續(xù)從嚴從緊控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費1萬元,比2024年減少0.25萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支;公務用車購置費0萬元,比2024年增減少0萬元,主要原因是無公務用車購置安排。
????五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年無項目支出。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應急維穩(wěn)用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
????六、專業(yè)性名詞解釋
????(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
????(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
????(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
????(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
????單位預算公開聯(lián)系人:曹敏??聯(lián)系方式:023-53222449