索引號 | 11500228733966160F/2025-00023 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政、金融、審計 | 體裁分類 | 財政 |
發布機構 | 梁平區星橋鎮政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區星橋鎮人民政府2025年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-03-05 | 發布日期 | 2025-03-05 |
索引號 | 11500228733966160F/2025-00023 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政、金融、審計 |
體裁分類 | 財政 |
發布機構 | 梁平區星橋鎮政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區星橋鎮人民政府2025年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2025-03-05 |
發布日期 | 2025-03-05 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
黨委和政府兩種職能,黨委領導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔,考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。鎮政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能。
1、黨委職責:(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務于經濟建設的職能。(5)負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(6)完成區委、區政府交給的其他工作任務。
2、政府職能:(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各產業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。
(二)單位構成
部門本級內設機構1個,各機構規范簡稱依次為:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設二級預算單位5個,分別為:退役軍人服務站、勞動就業和社會保障服務所、綜合行政執法大隊、農業服務中心、文化服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數1572.76萬元,其中:一般公共預算撥款1572.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;上年結轉一般公共預算撥款收入66.56萬元,政府性基金預算撥款0萬元,收入合計數1639.32萬元。比2024年增加89.69萬元,主要是一般公共預算撥款增加89.69萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數1639.32萬元,其中:一般公共服務支出715.54萬元,國防支出4萬元,公共安全支出23.65萬元,文化旅游體育與傳媒支出49.68萬元,社會保障和就業支出253.15萬元,衛生健康支出52.81萬元,節能環保支出50萬元,農林水支出423.35萬元,交通運輸支出1.73萬元,住房保障支出57.14萬元;支出比2024年增加89.69萬元,主要是基本支出增加23.13萬元,項目支出增加66.56萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1639.32萬元,一般公共預算財政撥款支出1639.32萬元,比2024年增加89.69萬元。其中:基本支出997.03萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加23.13萬元,主要原因是增加2024年新招聘1人工資福利及公用經費等費用;項目支出642.29萬元,主要用于鄉鎮財力補助、村社組織經費、交通勸導補助交通巡邏和網格員工作補助人大代表活動經費等項目,比2024年增加66.56元,主要原因是上年結轉一般公共預算撥款資金上66.56萬元至今年繼續支付。
2025年本單位無政府性基金預算收入支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算5萬元,比2024年增加2.5萬元。其中:公務用車運行維護費5萬元,比2024年增加2.5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費78.98萬元,比2024年增加1.35?萬元,主要原因是減少2024年調出1人公用經費等費用;主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款642.29萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛、其他用車1?輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
部門預算公開聯系人:秦亞軍?????聯系方式:023-53686336