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索引號 11500228733964720Y/2025-00011 發文字號
主題分類 財政、金融、審計 體裁分類 公文
發布機構 梁平區新盛鎮政府 有效性
標題 重慶市梁平區新盛鎮人民政府(本級)2025年預算情況說明
成文日期 2025-03-03 發布日期 2025-03-03
索引號 11500228733964720Y/2025-00011
發文字號
主題分類 財政、金融、審計
體裁分類 公文
發布機構 梁平區新盛鎮政府
有效性
標題 重慶市梁平區新盛鎮人民政府(本級)2025年預算情況說明
成文日期 2025-03-03
發布日期 2025-03-03

重慶市梁平區新盛鎮人民政府(本級)

2025年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

內設機構及職責職能:

(一)基層治理綜合指揮室。負責綜合協調、統籌調度、應急指揮的具體工作;負責一體化治理智治平臺運行的監測、處理及維護;負責基層網格建設和管理等工作;負責督查、考評、數字化建設等工作;負責文秘、機要、保密、檔案、財務、文件收發、政務公開等工作;負責后勤保障服務工作。

(二)黨的建設辦公室。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭;負責紀檢、組織、人事、宣傳、意識形態、統一戰線、人民武裝、機構編制、精神文明建設、網絡信息等工作;負責人大、政協聯絡工作和群團工作。

(三)經濟發展辦公室。負責宣傳貫徹執行經濟發展、村鎮規劃建設、自然資源、生態環保等法律法規政策;負責編制經濟社會發展規劃、村鎮規劃;負責農業農村、鄉村振興、林業、水利、規劃建設、自然資源、生態環保、市政環衛、交通、旅游、統計、科技、經信、商務、招商引資等領域工作。

(四)民生服務辦公室。負責民政、教育、衛生健康、文化體育、退役軍人事務、勞動就業、醫療和社會保障、政務服務、老齡事業、殘疾人事業等工作;負責落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策;負責優化基本公共服務資源配置,統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務。

(五)平安法治辦公室。負責平安綜治、防范和處理邪教、禁毒、社區矯正、信訪穩定、網絡安全等領域工作;負責安全生產綜合監管、應急管理、消防管理、市場監督管理等工作;負責集中行使依法承擔、授權或委托的行政執法事項。

基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室負責完成鄉鎮(街道)黨(工)委、政府(辦事處)交辦的其他工作。

重慶市梁平區新盛鎮人民政府本級的主管部門為重慶市梁平區新盛鎮人民政府。本年與上年一樣,為本級及下屬5個事業單位單獨編報。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數1668.85萬元,其中:一般公共預算撥款1668.85萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比上年減少81.66萬元,主要是一般公共預算撥款減少80.89萬元,政府性基金預算撥款減少0.77萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數1668.85萬元,其中:一般公共服務支出預算914.36萬元,國防支出預算5萬,公共安全支出預算33.23萬元,文化與旅游體育與傳媒支出預算15萬元,社會保障和就業支出預算148.26萬元,衛生健康支出預算43.89萬元,節能環保支出預算50萬元,農林水支出預算407.27萬元,住房保障支出預算51.84萬元,支出比上年減少81.66萬元,主要是基本支出減少72.58萬元,項目支出減少9.08萬元。

三、單位預算情況說明

本年單位預算收入1668.85萬元,比上年減少81.66萬元,主要原因為人員比上年減少3人,公用經費壓減,增加農林水支出,調整社會保障和就業支出中社區組織經費到一般公共服務支出。其中:一般公共預算撥款1668.85萬元,政府性基金0萬元。主要用于保障各單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員離退休費及生活補助,保障部門民兵事業、交通勸導、綜治巡邏、網格員、文化事業、環境整治、污水管網正常運轉的各項商品服務支出以及村社區基層組織運轉經費。

本年單位預算支出1668.85萬元,其中:一般公共服務支出預算914.36萬元,國防支出預算5萬,公共安全支出預算33.23萬元,文化與旅游體育與傳媒支出預算15萬元,社會保障和就業支出預算148.26萬元,衛生健康支出預算43.89萬元,節能環保支出預算50萬元,農林水支出預算407.27萬元,住房保障支出預算51.84萬元。主要用于保障各單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員離退休費及生活補助,保障部門民兵事業、交通勸導、綜治巡邏、網格員、文化事業、環境整治、污水管網正常運轉的各項商品服務支出以及村社區基層組織運轉經費。

本年政府性基金預算撥款安排的收入0萬元,支出0萬元,比上年減少0.77萬元,主要原因為減少結轉上年未使用完的城鄉社區支出地質災害防治資金0.77萬元下年使用。

四、“三公”經費情況說明

本年“三公”經費預算9.5萬元,比上年略微減少15元。其中,公務接待費1.5萬元,比上年略微減少5元,主要原因為考慮川渝合作項目接待可能;公務用車運行維護費8萬元,比上年略微減少10元,主要原因為嚴控三公經費但考慮公務車輛使用年限較長,車輛維修費、保養用增大略作調整。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費(即公用經費)。政府本級的運行經費財政撥款預算102.73萬元,比上年減少10.92萬元。主要用于:辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。

(二)績效目標設置情況。本年項目支出均實行了績效目標管理,本單位與部門一起合并編報整體績效目標。

(三)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額8.12萬元:政府采購貨物預算8.12萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購8.12萬元:政府采購貨物預算8.12萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元,比上年增長8.12萬元,主要原因為根據采購政策調整增加在框架協議供貨平臺的采購預算。

(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車3輛、特種專業技術用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名稱解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

部門(單位)預算公開聯系人:石亞芳

聯系方式:023-53664101

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