索引號 | 11500228MB1958632Q/2025-00015 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 應(yīng)急管理 | 體裁分類 | 應(yīng)急管理 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)應(yīng)急局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心2025年單位預(yù)算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228MB1958632Q/2025-00015 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 應(yīng)急管理 |
體裁分類 | 應(yīng)急管理 |
發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)應(yīng)急局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心2025年單位預(yù)算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。履行安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮、預(yù)防和減少事故災(zāi)害損失,為安全生產(chǎn)考試提供服務(wù)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)危化、煙花爆竹、煤礦、非煤礦山等行業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案審核、備案和演練,負(fù)責(zé)全區(qū)安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急搶險救援工作。擔(dān)區(qū)級部門負(fù)責(zé)考核的安全生產(chǎn)資格審核、考試和發(fā)證等具體工作。
(二)單位構(gòu)成。梁平區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心為正科級事業(yè)單位,設(shè)主任1名,副主任2名,無內(nèi)設(shè)科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)243.53萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款243.53萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少11.26萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少11.26萬元。
(二)支出預(yù)算:2025?年年初預(yù)算數(shù)243.53萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算32.79萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.20萬元,住房保障支出預(yù)算11.14萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出188.40萬元。支出預(yù)算較2024年減少11.26萬元,主要是基本支出減少11.26萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入243.53萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出243.53萬元,比2024年減少11.26萬元。其中:人員經(jīng)費219.04萬元,比2024年減少9.19萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出24.49萬元,比2024年減少2.07萬元,主要原因是該單位調(diào)出1人,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.50萬元,比2024年增加4.50萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務(wù)接待費2.00萬元,比2024年增加2.00萬元,主要原因是2024年未預(yù)算公務(wù)接待費;公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元,比2024年增加2.50萬元,主要原因是本單位公務(wù)用車以前年度在局機關(guān)預(yù)算,2025年在本單位預(yù)算;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:石小冉 ?聯(lián)系方式:023-53336606