索引號 | 11500228MB195720XB/2022-00012 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)醫(yī)保局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障事務中心2022年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2022-02-15 | 發(fā)布日期 | 2022-03-02 |
索引號 | 11500228MB195720XB/2022-00012 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)醫(yī)保局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障事務中心2022年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2022-02-15 |
發(fā)布日期 | 2022-03-02 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
為參保職工、參保居民提供醫(yī)療保障服務,落實醫(yī)療保障政策,經(jīng)辦醫(yī)療保障具體事務:
1.負責宣傳并貫徹執(zhí)行國家和重慶市關于醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策。
2.負責貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障業(yè)務操作規(guī)范和經(jīng)辦服務流程,有序開展醫(yī)療保障經(jīng)辦服務。
3.負責全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險的參保登記、編制征繳計劃和相關業(yè)務工作。
4.負責全區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助費用審核、結(jié)算工作、編制醫(yī)療保障基金支付計劃。
5.負責全區(qū)定點醫(yī)藥機構服務協(xié)議的簽訂,對協(xié)議履行情況跟蹤管理。
6.負責全區(qū)醫(yī)療保障基金財務管理;參與編制基金預決算草案。
7.負責醫(yī)療保險、生育保險稽核工作,建立和完善內(nèi)控制度。
8.負責全區(qū)醫(yī)療保障業(yè)務咨詢、宣傳、培訓和參保對象的權益告知、查詢等服務工作。
9.負責醫(yī)療保障業(yè)務檔案管理、信息化建設、統(tǒng)計分析等其 他事務性工作。
10.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)開展醫(yī)療保障經(jīng)辦服務工作
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)6573.88萬元,其中:一般公共預算撥款6490.88萬元,政府性基金預算撥款83.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加6573.88萬元,主要原因是重慶市梁平區(qū)醫(yī)保事務中心(以下簡稱“區(qū)醫(yī)保中心”)組建到位,職能職責全面履行,本年度執(zhí)行獨立預算。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)6573.88萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算35.49萬元,衛(wèi)生健康支出預算6437.65萬元,住房保障支出預算17.74萬元,政府性基金預算支出-其他支出83.00萬元。支出預算較2021年增加6573.88萬元,主要原因是基本支出預算增加390.88萬元,市級項目支出預算增加3504.00萬元,區(qū)級項目支出預算增加2679.00萬元。
三、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入6490.88萬元,一般公共預算財政撥款支出6490.88萬元,比2021年增加6490.88萬元,其中:基本支出390.88萬元,比2021年增加390.88萬元,主要原因是區(qū)醫(yī)保中心組建到位,職能職責全面履行,本年度執(zhí)行獨立預算,用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出6100.00萬元,比2021年增加6100.00萬元,主要原因是區(qū)醫(yī)保中心組建到位,職能職責全面履行,本年度執(zhí)行獨立預算,市級項目支出預算增加3504.00萬元,區(qū)級項目支出預算增加2596.00萬元。
區(qū)醫(yī)保中心2022年政府性基金預算撥款安排支出83.00萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算3.00萬元,比2021年預算增加3.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是本部門未預算因公出國(境)費用;公務接待費3.00萬元,比2021年增加3.00萬元,主要原因是區(qū)醫(yī)保中心組建到位,職能職責全面履行,本年度執(zhí)行獨立預算;公務用車運行維護費0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是本部門未預算公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,比2021年減少0萬元,主要原因是本部門未預算公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費59.82萬元,比上年增加59.82萬元,主要原因是區(qū)醫(yī)保中心組建到位,職能職責全面履行,本年度執(zhí)行獨立預算,用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等費用同步預算。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額28.70萬元:政府采購貨物預算13.70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算15.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購28.70萬元:政府采購貨物預算13.70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算15.00萬元。
3、績效目標設置情況。本單位2022年項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款6183.00萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,本部門共有車輛0 輛,2021年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:成志明 ?聯(lián)系電話:023-53556726)