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索引號 11500228MB195720XB/2023-00005 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區醫保局 有效性
標題 重慶市梁平區醫療保障局(部門)2023年部門預算情況說明
成文日期 2023-03-14 發布日期 2023-03-14
索引號 11500228MB195720XB/2023-00005
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區醫保局
有效性
標題 重慶市梁平區醫療保障局(部門)2023年部門預算情況說明
成文日期 2023-03-14
發布日期 2023-03-14

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行國家及重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。

2.貫徹執行醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,實施醫療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策。適時實施長期護理保險制度改革。

4.貫徹執行藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。

5.貫徹執行藥品、醫用耗材價額和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策。實施醫保支付醫藥服務價額合理確定和動態調整機制,推動建立市場主導的社會醫藥服務價格機制、價格信息監測和信息發布制度。

6.貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購政策。

7.貫徹執行定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫管理和費用結算政策。落實醫療保障關系轉移接續制度。

9.負責城鄉居民醫療救助工作。經辦醫療救助業務,組織開展城鄉居民醫療救助政策宣傳和相關培訓,推進城鄉居民醫療救助信息系統建設。

10.完成區委和區政府交辦的其他任務。

11.職能轉變。重慶市梁平區醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

12.與有關部門的職責分工。重慶市梁平區醫療保障局要建立與重慶市梁平區發展和改革委員會、重慶市梁平區衛生健康委員會、重慶市梁平區市場監督管理局、國家稅務總局重慶市梁平區稅務局等部門的溝通協商機制,加強制度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

(二)單位構成

重慶市梁平區醫療保障局單位內設5個機構室,分別是辦公室、規劃基金財務科、待遇保障科、醫藥服務管理科、基金監管科;下屬2個二級預算單位,分別重慶市梁平區醫療保障事務中心和重慶市梁平區醫藥價格和招標采購監督指導中心。

二、部門(單位)收支總體情況

(一)收入預算2023年年初預算數6081.24萬元,其中:一般公共預算撥款6081.24萬元。收入較2022減少742.37萬元,主要原因一是一般公共預算資金撥款減少659.37萬元,二是政府性基金預算資金撥款減少83.00萬元

(二)支出預算2023年年初預算數6081.24萬元,其中:社會保障和就業支出預算92.67萬元,衛生健康支出預算5940.33萬元,住房保障支出預算48.24萬元。支出預算較2022減少742.37萬元,主要是基本支出預算增加130.05萬元,項目支出預算減少872.42萬元。

三、部門(單位)預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入6081.24萬元,一般公共預算財政撥款支出6081.24萬元,比2022年減少659.37萬元。其中:基本支出770.66萬元,比2022年增加130.05萬元,主要原因是人員職務職級變動和工資結構變化等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出5310.58萬元,比2022年減少789.42萬元,主要原因是城鄉醫療救助資金大幅度減少

2023年政府性基金預算收入0.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,比2022減少83.00萬元,主要原因是本年度未安排政府性基金預算撥款的支出

四、“三公”經費情況說明

2023三公經費預算5.00萬元,比2022年減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,2022持平;公務接待費5.00萬元,比2022年減少0.1萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定和過緊日子要求,進一步控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費0.00萬元,2022持平;公務用車購置費0.00萬元,2022持平

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費106.24萬元,比上年增加14.24萬元,主要原因是人員職務職級變動和工資結構變化,通訊費補貼、工會經費和福利費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額105.08萬元:政府采購貨物預算85.00萬元、政府采購工程預算0萬元政府采購服務預算20.08萬元;其中一般公共預算撥款政府采購105.08元:政府采購貨物預算85.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20.08萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5310.58萬元。

4、國有資產占有使用情況。截202212月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

?六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:?成志明 ??聯系方式:023-53556726


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