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索引號 11500228MB195720XB/2025-00002 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區醫保局 有效性
標題 重慶市梁平區醫療保障事務中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228MB195720XB/2025-00002
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區醫保局
有效性
標題 重慶市梁平區醫療保障事務中心2025年單位預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

為參保職工、參保居民提供醫療保障服務,落實醫療保障政策,經辦醫療保障具體事務:

1.負責宣傳并貫徹執行國家和重慶市關于醫療保障的法律法規、政策。

2.負責貫徹執行醫療保障業務操作規范和經辦服務流程,有序開展醫療保障經辦服務。

3.負責全區醫療保險、生育保險的參保登記、編制征繳計劃和相關業務工作。

4.負責全區醫療保險、生育保險、醫療救助費用審核、結算工作、編制醫療保障基金支付計劃。

5.負責全區定點醫藥機構服務協議的簽訂,對協議履行情況跟蹤管理。

6.負責全區醫療保障基金財務管理;參與編制基金預決算草案。

7.負責醫療保險、生育保險稽核工作,建立和完善內控制度。

8.負責全區醫療保障業務咨詢、宣傳、培訓和參保對象的權益告知、查詢等服務工作。

9.負責醫療保障業務檔案管理、信息化建設、統計分析等其他事務性工作。

10.指導鄉鎮(街道)開展醫療保障經辦服務工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區醫療保障事務中心內設10個機構,分別是綜合科、基金財務科、參保科、職工醫保待遇科、居民醫保待遇科、稽核科、醫保特病科、醫療救助科、生育待遇科、信息檔案科。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數3631.43萬元,其中:一般公共預算撥款3631.43萬元;收入比2024年減少2166.07萬元,主要是一般公共預算撥款減少2166.07萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數3631.43萬元,其中:社會保障和就業支出67.82萬元,衛生健康支出3530.83萬元,住房保障支出32.78萬元;支出比2024年減少2166.07萬元,主要是基本支出增加5.93萬元,項目支出減少2172萬元。

三、 單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入3631.43萬元,一般公共預算財政撥款支出3631.43萬元,比2024年減少2166.07萬元。其中:基本支出468.43萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加5.93萬元,主要原因是單位職工增加,相關預算同步增加;項目支出3163萬元,主要用于城鄉醫療救助、國有單雙解人員參保補助、離休傷殘公費醫療待遇保障、醫療保障與服務能力提升等重點工作,比2024年減少2172萬元,主要原因一是城鄉醫療救助資金減少374萬元;二是城鄉居民合作醫療保險區級財政補助1885萬元不再納入經辦機構預算,由財政直接劃撥;三是國有單雙解人員參保補助減少2萬元;四是城鄉居民合作醫療保險管理費用減少11萬元,五是離休傷殘公費醫療費增加100萬元。

2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、三公 經費情況說明

2025三公經費預算2.5元,比2024年減少1.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費2.5萬元,比2024年減少1.5萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和黨政機關過緊日子要求,精簡公務活動,從嚴控制三公經費支出;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費67.02萬元,比2024年增加2.25萬元,主要原因是單位職工增加,相關預算同步增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款3163萬元。

(四)國有資產占有使用情況。202412月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業 收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公 經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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(單位預算公開聯系人:成志明;聯系電話023-53556726。)

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