索引號 | 11500228MB195720XB/2025-00003 | 發文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區醫保局 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區醫療保障局(本級)2025 年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
索引號 | 11500228MB195720XB/2025-00003 |
發文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區醫保局 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區醫療保障局(本級)2025 年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-02-25 |
發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行國家及重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準。
2.貫徹執行醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,實施醫療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執行醫療保障籌資和待遇政策。適時實施長期護理保險制度改革。
4.貫徹執行藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。
5.貫徹執行藥品、醫用耗材價額和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策。實施醫保支付醫藥服務價額合理確定和動態調整機制,推動建立市場主導的社會醫藥服務價格機制、價格信息監測和信息發布制度。
6.貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購政策。
7.貫徹執行定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫管理和費用結算政策。落實醫療保障關系轉移接續制度。
9.負責城鄉居民醫療救助工作。經辦醫療救助業務,組織開展城鄉居民醫療救助政策宣傳和相關培訓,推進城鄉居民醫療救助信息系統建設。
10.完成區委和區政府交辦的其他任務。
11.職能轉變。重慶市梁平區醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
12.與有關部門的職責分工。重慶市梁平區醫療保障局要建立與重慶市梁平區發展和改革委員會、重慶市梁平區衛生健康委員會、重慶市梁平區市場監督管理局、國家稅務總局重慶市梁平區稅務局等部門的溝通協商機制,加強制度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
(二)單位構成
重慶市梁平區醫療保障局內設5個機構,分別是辦公室、規劃基金財務科、待遇保障科、醫藥服務管理科、基金監管科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數211.84萬元,其中:一般公共預算撥款211.84萬元;收入比2024年增加49.29萬元,主要是一般公共預算撥款增加49.29萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數211.84萬元,其中:社會保障和就業支出30.84萬元,衛生健康支出166.03萬元,住房保障支出14.97萬元;支出比2024年增加49.29萬元,主要是基本支出增加49.29萬元,項目支出增加0萬元。
三、 單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入211.84萬元,一般公共預算財政撥款支出211.84萬元,比2024年增加49.29萬元。其中:基本支出211.84萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加49.29萬元,主要原因是增加職工3人,相應費用同步增加。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公 ”經費情況說明
2025年“ 三公”經費預算3.5萬元,比2024年增加1.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費1萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和黨政機關過緊日子要求,精簡公務活動,從嚴控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費2.5萬元,比2024年增加2.5萬元,主要原因是2024年末購置了公務用車,運行維護費相應增加;公務用車購置費0萬元,比2024年年初預算持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費28.66萬元,比2024年增加6.82萬元,主要原因是增加職工3人,相應費用同步增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年無項目支出。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公 ”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管 理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
(單位預算公開聯系人:成志明;聯系方式:023-53556726。)
附件下載: