索引號 | 11500228008653225L/2025-00029 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政、金融、審計 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-03-06 | 發(fā)布日期 | 2025-03-06 |
索引號 | 11500228008653225L/2025-00029 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政、金融、審計 |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)袁驛鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算情況說明 |
成文日期 | 2025-03-06 |
發(fā)布日期 | 2025-03-06 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
依法對轄區(qū)內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會公共事務等進行管理。通過政府活動,推進國家政權完善和民主的發(fā)展,為人民群眾提供公共服務。對市場進行監(jiān)管,維護企業(yè)合法權益和人民群眾的合法利益。同時承擔社會主義精神文明的宣傳工作和普法活動,向群眾傳達黨中央精神及文件,保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。具體有以下職能職責:
?(1)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案,組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
?(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護社會穩(wěn)定。
(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。
(6)完成上級政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
設置行政單位1個(袁驛鎮(zhèn)人民政府,設綜合辦事機構5個),事業(yè)單位5個(產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心(退役軍人服務站)、綜合行政執(zhí)法大隊、村居事務服務中心)。
綜合辦事機構主要職責:
(1)基層治理綜合指揮室。負責綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌調(diào)度、應急指揮的具體工作;負責一體化治理智治平臺運行的監(jiān)測、處理及維護;負責基層網(wǎng)格建設和管理等工作;負責督查、考評、數(shù)字化建設等工作;負責文秘、機要、保密、檔案、財務、文件收發(fā)、政務公開等工作;負責后勤保障服務工作。
(2)黨的建設辦公室。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭;負責紀檢、組織、人事、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、人民武裝、機構編制、精神文明建設、網(wǎng)絡信息等工作;負責人大、政協(xié)聯(lián)絡工作和群團工作。
(3)經(jīng)濟發(fā)展辦公室。負責宣傳貫徹執(zhí)行經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、自然資源、生態(tài)環(huán)保等法律法規(guī)政策;負責編制經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃;負責農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、林業(yè)、水利、規(guī)劃建設、自然資源、生態(tài)環(huán)保、市政環(huán)衛(wèi)、交通、旅游、統(tǒng)計、科技、經(jīng)信、商務、招商引資等領域工作。
(4)民生服務辦公室。負責民政、教育、衛(wèi)生健康、文化體育、退役軍人事務、勞動就業(yè)、醫(yī)療和社會保障、政務服務、老齡事業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作;負責落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策;負責優(yōu)化基本公共服務資源配置,統(tǒng)籌公共服務設施空間布局,提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務。
(5)平安法治辦公室。負責平安綜治、防范和處理邪教、禁毒、社區(qū)矯正、信訪穩(wěn)定、網(wǎng)絡安全等領域工作;負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理、消防管理、市場監(jiān)督管理等工作;負責集中行使依法承擔、授權或委托的行政執(zhí)法事項。
事業(yè)單位主要職責:
產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。負責為本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務業(yè)等各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策咨詢、 市場信息、技術幫扶等服務;負責農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、林業(yè)、水利、旅游等領域服務保障工作。
(2)新時代文明實踐服務中心。負責宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想,弘揚社會主義核心價值觀;負責為轄區(qū)新經(jīng)濟組織、新社會組織等提供服務;負責文化體育、廣播電視、電影、文物保護、科普培訓等領城事務性工作;負責志愿服務工作。
(3)便民服務中心(退役軍人服務站)。負責勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康、優(yōu)撫救濟、社會救助、殘疾人保障、老齡工作等方面的事務性工作;負責指導村(社區(qū))開展便民服務工作;負責退役軍人保障服務工作,做好關系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。
(4)綜合行政執(zhí)法大隊。負責集中行使權限范圍內(nèi)的行政處罰以及與之相關的行政檢查和行政強制措施職責,對照“法定執(zhí)法+賦權執(zhí)法+委托執(zhí)法”事項清單,開展綜合行政執(zhí)法工作。協(xié)助、配合區(qū)級有關部門及其派駐機構開展聯(lián)合執(zhí)法。
(5)村居事務服務中心。負責基層網(wǎng)格建設等方面的事務性工作;負責開展村(社區(qū))公共服務工作,指導轄區(qū)業(yè)主大會成立及業(yè)主委員會選舉,承擔物業(yè)管理服務工作:負責村鎮(zhèn)建設事務性工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)2127.68萬元,其中:一般公共預算撥款2127.68萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加131.08萬元,主要是一般公共預算撥款增加131.68萬元,政府性基金預算撥款減少0.6萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)2127.68萬元,其中:一般公共服務支出904.00萬元,國防支出 4.00萬元,公共安全支出 27.95萬元,文化旅游體育與傳媒支出 51.98萬元,社會保障和就業(yè)支出282.65萬元,衛(wèi)生健康支出65.06萬元,節(jié)能環(huán)保支出150.00萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 50.00萬元,農(nóng)林水支出517.96萬元,住房保障支出74.08萬元;支出比2024年增加131.68萬元,主要是基本支出增加26.14萬元,項目支出增加105.55萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2127.68萬元,一般公共預算財政撥款支出2727.68萬元,比2024年增加131.68萬元。其中:基本支出1239.19萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2024年增加26.13萬元,主要原因是有新增職工,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加;項目支出888.49萬元,主要用于農(nóng)村綜合改革、節(jié)能環(huán)保等重點工作,比2024年增加105.55萬元,主要原因是增加了垃圾中轉(zhuǎn)站運行經(jīng)費。
2025年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年減少0.6萬元,主要原因是農(nóng)村基礎設施建設支出預算減少。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算5萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費0萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費5萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費107.66萬元,比2024年增加2.53萬元,主要原因為有新增職工,公用經(jīng)費增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.9萬元:政府采購貨物預算0.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.9萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款857.33萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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