索引號(hào) | /2023-00079 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)政府辦公室 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))2022年度單位決算公開(kāi)情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2023-09-28 | 發(fā)布日期 | 2023-09-28 |
索引號(hào) | /2023-00079 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)政府辦公室 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))2022年度單位決算公開(kāi)情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2023-09-28 |
發(fā)布日期 | 2023-09-28 |
一、部門(單位)基本情況
???職能職責(zé)
根據(jù)黨的十九大精神、黨的十九屆三中全會(huì)審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革的決定》《深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》和市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市梁平區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》,制定本規(guī)定。
重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室是區(qū)政府工作部門,為正處級(jí),掛重慶市梁平區(qū)人民政府外事辦公室牌子,區(qū)委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室。
重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室的主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策。圍繞區(qū)政府中心工作,協(xié)助區(qū)政府抓好黨的路線、方針、政策,市委、市政府決策部署和區(qū)委、區(qū)政府重要安排的貫徹落實(shí)。
(二)負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全區(qū)性重大活動(dòng)。
(三)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。
(四)研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核處理意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
(五)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和區(qū)政府中心工作,加強(qiáng)調(diào)查研究工作,向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作及全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的信息服務(wù)。
(六)督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)和區(qū)政府各部門對(duì)國(guó)務(wù)院、市政府和區(qū)政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實(shí)情況,及時(shí)向市政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
(七)統(tǒng)籌“12345一號(hào)通”全區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線優(yōu)化整合和運(yùn)維管理。負(fù)責(zé)區(qū)政府政務(wù)值班,指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處置各類較大突發(fā)事件綜合協(xié)調(diào)等工作。
(八)負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。
(九)承擔(dān)區(qū)委外事工作委員會(huì)的日常工作。負(fù)責(zé)全區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。處理相關(guān)涉外事務(wù)。
(十)負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車管理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
(十一)完成區(qū)委和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。
(十二)承擔(dān)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是督查室、綜合科、文秘科、信息科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、政務(wù)研究科、政務(wù)值班科、建議提案科、外事科、機(jī)關(guān)事務(wù)管理科、政務(wù)公開(kāi)科,?重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)行政編制32名。設(shè)主任1名,副主任5名(其中1名兼區(qū)政府外事辦公室主任);科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)15名。
機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名。
單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位是納入重慶市梁平區(qū)政府辦公室2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1559.18萬(wàn)元,支出總計(jì)1559.18萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加71.65萬(wàn)元,?增長(zhǎng)4.8 %,主要原因是:2022年財(cái)政供養(yǎng)人員增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1559.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加71.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8 %,主要原因是:2022年財(cái)政供養(yǎng)人員增加。其中:財(cái)政撥款收入1559.18萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1559.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加71.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8 %,主要原因是:2022年財(cái)政供養(yǎng)人員增加。其中:基本支出1004.78萬(wàn)元,占64.44%;項(xiàng)目支出554.4萬(wàn)元,占35.56%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0.0%。此外結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是:2021年區(qū)政府辦公室無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1559.18萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加71.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8 %,主要原因是:2022年財(cái)政供養(yǎng)人員增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1559.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加71.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8 %,主要原因是:2022年財(cái)政供養(yǎng)人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加36萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.4%。主要原因是:2022年財(cái)政供養(yǎng)人員增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1559.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加71.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8 %,主要原因是:2022年財(cái)政供養(yǎng)人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加36萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.4%。主要原因是:2022年財(cái)政供養(yǎng)人員增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是:2021年區(qū)政府辦公室無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
????4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1285.2萬(wàn)元,占82.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少30.5萬(wàn)元,下降2.3%,主要原因是:將一般行政管理事務(wù)納入項(xiàng)目支出進(jìn)行決算。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出190.9萬(wàn)元,占12.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加56.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.5%,主要原因是:2022年財(cái)政供養(yǎng)人員增加和工資調(diào)資增資等。
(3)衛(wèi)生健康支出37.31萬(wàn)元,占2.39%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元,下降0.4%,主要原因是:職工醫(yī)保基數(shù)未調(diào)標(biāo)。
(4)住房保障支出36.05萬(wàn)元,占2.3%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%。主要原因是:按規(guī)定基數(shù)繳納。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?????2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1004.78萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)893.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少71.8萬(wàn)元,下降16.1%,主要原因是將一般行政管理事務(wù)納入項(xiàng)目支出進(jìn)行決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)111.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20.6萬(wàn)元,下降15.6%,主要原因是區(qū)政府辦公室2021年購(gòu)買了一臺(tái)公務(wù)車輛。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、職工差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電氣費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車輛費(fèi)、福利費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
1、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)39.83萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加5.27萬(wàn)元,下降11.7%,主要原因是:2022年未新購(gòu)置公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)增加3.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.5%,主要原因是:2022年因公出國(guó)(境)一次。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用12.47萬(wàn)元,主要用于區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.53萬(wàn)元,下降10.9%,主要原因是:組團(tuán)費(fèi)用低于預(yù)算數(shù)。較上年支出數(shù)增加12.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位2021年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,2022年度無(wú)公務(wù)車輛購(gòu)置。較上年支出數(shù)減少17.98萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是2022年度無(wú)公務(wù)車輛購(gòu)置。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.77萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)公務(wù)出行、通訊業(yè)務(wù)保障、應(yīng)急保障、財(cái)政業(yè)務(wù)保障等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗車停車等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.23萬(wàn)元,下降10.9%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)車改精神。較上年支出數(shù)增加8.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.6%,主要原因是發(fā)展研究中心有一輛車輛費(fèi)用在區(qū)政府辦公室。
公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元,主要用于接待其他省市、區(qū)縣到梁平考察學(xué)習(xí)城市管理、辦公室內(nèi)部管理。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬(wàn)元,下降46.4%,主要原因是公務(wù)接待支出嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)321.4%,主要原因2022年度接待批次、人數(shù)比2021年度有增加。
????(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,1人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次70人,其中:國(guó)內(nèi)接11批次70人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)83.74元;車均維護(hù)費(fèi)4.46萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少17.46萬(wàn)元,下降87.3%,主要原因是受疫情影響,2022年會(huì)議室改造費(fèi)用未結(jié)算。本年度培訓(xùn)費(fèi)用支出10.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.0%,主要原因是培訓(xùn)批次增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
????2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.37萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電氣費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少20.6萬(wàn)元,下降15.6%,主要原因是區(qū)政府辦公室嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、通訊業(yè)務(wù)保障、應(yīng)急保障、財(cái)政業(yè)務(wù)保障等工作。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)9項(xiàng),涉及資金554.4萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目總體完成情況很好,充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的使用效益。
重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 | ||||||||||||||||
1 |
外 事 工 作 經(jīng) 費(fèi) |
國(guó)外考察 |
定性 |
中 |
30 |
1 |
30 |
100 | ||||||||||||||||||
外事資料印刷 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
||||||||||||||||||||
車輛租賃 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
2 |
督 查 工 經(jīng) 費(fèi) |
目標(biāo)任務(wù)分解考評(píng) |
定性 |
中 |
40 |
1 |
40 |
100 | ||||||||||||||||||
日常督查 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
||||||||||||||||||||
車輛租賃 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
3 |
12345 一 號(hào) 運(yùn) 行 維 護(hù) 經(jīng) 費(fèi) |
全區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線優(yōu)化整合和運(yùn)維管理 |
定性 |
中 |
30 |
1 |
30 |
100 | ||||||||||||||||||
督促檢查、服務(wù)保障 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
||||||||||||||||||||
服務(wù)社會(huì) |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
4 |
會(huì) 議 工 作 經(jīng) 費(fèi) |
區(qū)政府會(huì)議 |
定性 |
良 |
40 |
1 |
40 |
100 | ||||||||||||||||||
高質(zhì)量辦會(huì) |
≥ |
98 |
% |
35 |
98 |
35 |
||||||||||||||||||||
滿意度合格 |
≥ |
99 |
% |
15 |
99 |
15 |
||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
5 |
電子政務(wù) 外網(wǎng) 運(yùn)行維護(hù) 經(jīng)費(fèi) |
無(wú)紙化辦公 |
定性 |
中 |
40 |
1 |
40 |
100 | ||||||||||||||||||
節(jié)約成本 |
≥ |
98 |
% |
32 |
98 |
32 |
||||||||||||||||||||
滿意度提升 |
≥ |
99 |
% |
18 |
99 |
18 |
||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
6 |
電 子 政 務(wù) 外 網(wǎng) 網(wǎng) 絡(luò) 租 賃 費(fèi) |
確保電子政務(wù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展 |
定性 |
中 |
40 |
1 |
40 |
100 | ||||||||||||||||||
確保網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||||||||||||||||
提升滿意度 |
≥ |
99 |
% |
20 |
99 |
20 |
||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
7 |
政 務(wù) 公 開(kāi) 工 作 經(jīng) 費(fèi) |
及時(shí)公開(kāi) |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
100 | |||||||||||||||||
及時(shí)獲取 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||||||||||||||||
群眾滿意 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
8 |
辦 公 經(jīng) 費(fèi) |
維持辦公室運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性 |
優(yōu) |
40 |
1 |
40 |
100 | ||||||||||||||||||
打造高效能政府 |
≥ |
98 |
% |
35 |
98 |
35 |
||||||||||||||||||||
服務(wù)對(duì)象滿意 |
≥ |
99 |
% |
15 |
99 |
15 |
||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
9 |
惠農(nóng) 惠民 一卡通 工作 經(jīng)費(fèi) |
直補(bǔ)一卡通錯(cuò)誤率 |
≤ |
1.5 |
% |
40 |
1.5 |
40 |
100 | |||||||||||||||||
直補(bǔ)農(nóng)戶覆蓋率 |
= |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
||||||||||||||||||||
受益人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥ |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本部門本年度無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
邱生學(xué) ??02353220516