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索引號 11500228008652038C/2023-00056 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)政府辦公室 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室2022年度單位決算公開情況說明
成文日期 2023-09-28 發(fā)布日期 2023-09-28
索引號 11500228008652038C/2023-00056
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)政府辦公室
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室2022年度單位決算公開情況說明
成文日期 2023-09-28
發(fā)布日期 2023-09-28

一、部門(單位)基本情況

????職能職責

根據(jù)黨的十九大精神、黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構(gòu)改革的決定》《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》和市委、市政府批準的《重慶市梁平區(qū)機構(gòu)改革方案》,制定本規(guī)定。

重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室是區(qū)政府工作部門,為正處級,掛重慶市梁平區(qū)人民政府外事辦公室牌子,區(qū)委外事工作委員會辦公室設(shè)在重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室。

重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室的主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策。圍繞區(qū)政府中心工作,協(xié)助區(qū)政府抓好黨的路線、方針、政策,市委、市政府決策部署和區(qū)委、區(qū)政府重要安排的貫徹落實。

(二)負責區(qū)政府會議準備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項。負責組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全區(qū)性重大活動。

(三)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

(四)研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)請示區(qū)政府的事項,提出審核處理意見,報區(qū)政府領(lǐng)導同志審批。

(五)圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和區(qū)政府中心工作,加強調(diào)查研究工作,向區(qū)政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作及全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的信息服務(wù)。

(六)督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)和區(qū)政府各部門對國務(wù)院、市政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導同志批示的落實情況,及時向市政府和區(qū)政府領(lǐng)導同志報告。

(七)統(tǒng)籌“12345一號通”全區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線優(yōu)化整合和運維管理。負責區(qū)政府政務(wù)值班,指導全區(qū)政務(wù)值班標準化工作。負責區(qū)政府領(lǐng)導處置各類較大突發(fā)事件綜合協(xié)調(diào)等工作。

(八)負責人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

(九)承擔區(qū)委外事工作委員會的日常工作。負責全區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。處理相關(guān)涉外事務(wù)。

(十)負責全區(qū)黨政機關(guān)辦公用房、公務(wù)用車管理、公共機構(gòu)節(jié)能工作。

(十一)完成區(qū)委和區(qū)政府領(lǐng)導同志交辦的其他任務(wù)。

(十二)承擔推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開工作。

機構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)財政局下屬2個二級預算單位,分別是政府辦公室(本級)、發(fā)展研究中心。

單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是督查室、綜合科、文秘科、信息科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、政務(wù)研究科、政務(wù)值班科、建議提案科、外事科、機關(guān)事務(wù)管理科、政務(wù)公開科。

重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室機關(guān)行政編制32名。設(shè)主任1名,副主任5名(其中1名兼區(qū)政府外事辦公室主任);科級領(lǐng)導職數(shù)15名。

機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1704.39萬元,支出總計1704.39萬元。區(qū)政府辦和發(fā)展研究中心第一年合并決算。

2.收入情況。2022年度收入合計1704.39萬元,較上年決算數(shù)增加1704.39萬元,增長1.54%,主要原因是:區(qū)政府辦和發(fā)展研究中心第一年合并決算。其中:財政撥款收入1704.39萬元,占100.0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

3.支出情況。2022年度支出合計1704.39萬元,較上年決算數(shù)增加1704.39萬元,增長1.54%,主要原因是:區(qū)政府辦和發(fā)展研究中心第一年合并決算。其中:基本支出1149.98萬元,占67.5%;項目支出554.4萬元,占32.5%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。此外結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是:2021年區(qū)政府辦公室無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1704.39萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加1704.39萬元,增長1.54%,主要原因是:區(qū)政府辦和發(fā)展研究中心第一年合并決算。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1704.39萬元,較上年決算數(shù)增加1704.39萬元,增長1.54%,主要原因是:區(qū)政府辦和發(fā)展研究中心第一年合并決算。較年初預算數(shù)增加13.57萬元,增長2%。主要原因是:2022年財政供養(yǎng)人員增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1704.39萬元,較上年決算數(shù)增加1704.39萬元,增長1.54%,主要原因是:區(qū)政府辦和發(fā)展研究中心第一年合并決算。較年初預算數(shù)增加13.57萬元,增長2%。主要原因是:2022年財政供養(yǎng)人員增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是:2021年區(qū)政府辦公室無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

????4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1396.25萬元,占81.9%,較年初預算數(shù)減少55.42萬元,下降3.8%,主要原因是:將一般行政管理事務(wù)納入項目支出進行決算。

(2)社會保障與就業(yè)支出209.96萬元,占12.3%,較年初預算數(shù)增加60.5萬元,增長40.1%,主要原因是:2022年財政供養(yǎng)人員增加和工資調(diào)資增資等。

(3)衛(wèi)生健康支出44.43萬元,占2.6%,較年初預算數(shù)減少0.79萬元,下降1.7%,主要原因是:職工醫(yī)保基數(shù)未調(diào)標。

(4)住房保障支出44.02萬元,占2.6%。較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。主要原因是:按規(guī)定基數(shù)繳納。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?????2022年度一般公共財政撥款基本支出1149.98萬元。其中:人員經(jīng)費1032.14萬元,較上年決算數(shù)增加1032.14萬元,增長%,主要原因是區(qū)政府辦和發(fā)展研究中心第一年合并決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障、職業(yè)年金繳費、職工住房公積金、對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費117.84萬元,較上年決算數(shù)增加117.84萬元,增長%,主要原因是區(qū)政府辦和發(fā)展研究中心第一年合并決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、職工差旅費、郵電費、水電氣費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費用、工會經(jīng)費、公務(wù)車輛費、福利費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

1、2021年度“三公”經(jīng)費支出共計39.83萬元,較年初預算數(shù)減少5.27萬元,下降11.7%,主要原因是:2022年未新購置公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)增加39.83萬元,增長%,主要原因是:2022年因公出國(境)一次和區(qū)政府辦和發(fā)展研究中心第一年合并決算。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用12.47萬元,主要用于區(qū)政府領(lǐng)導因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.53萬元,下降10.9%,主要原因是:組團費用低于預算數(shù)。較上年支出數(shù)增加12.47萬元,增長0%,主要原因是本單位2021年度無因公出國(境)費用支出。較上年支出數(shù)增加12.47萬元,增長%,主要原因是上年無因公出國(境)費用支出。

公務(wù)車購置費0萬元,2022年度無公務(wù)車輛購置。較上年支出數(shù)減少17.98萬元,下降100.0%,主要原因是2022年度無公務(wù)車輛購置。

公務(wù)車運行維護費26.77萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)公務(wù)出行、通訊業(yè)務(wù)保障、應急保障、財政業(yè)務(wù)保障等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、洗車停車等費用。費用支出較年初預算數(shù)減少3.23萬元,下降10.8%,主要原因是嚴格落實上級車改精神。較上年支出數(shù)增加26.77萬元,增長%,主要原因是發(fā)展研究中心有一輛車輛費用在區(qū)政府辦公室和區(qū)政府辦和發(fā)展研究中心第一年合并決算。

公務(wù)接待費0.59萬元,主要用于接待其他省市、區(qū)縣到梁平考察學習城市管理、辦公室內(nèi)部管理。費用支出較年初預算數(shù)減少0.51萬元,下降46.4%,主要原因是公務(wù)接待支出嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.59萬元,增長%,主要原因2022年度接待批次、人數(shù)比2021年度有增加和區(qū)政府辦和發(fā)展研究中心第一年合并決算。

????(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,1人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待11批次70人,其中:國內(nèi)接11批次70人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費83.74元;車均維護費4.46萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.55萬元,較上年決算數(shù)增加2.55萬元,增長%,主要原因是區(qū)政府辦和發(fā)展研究中心第一年合并決算。本年度培訓費用支出10.67萬元,較上年決算數(shù)增加10.67萬元,增長%,主要原因是培訓批次增加和區(qū)政府辦與發(fā)展研究中心第一年合并決算。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

????2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出111.37萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、水電氣費、郵電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、會議費、培訓費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加111.37萬元,增長%,主要原因是區(qū)政府辦公室嚴控辦公經(jīng)費支出。

)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、通訊業(yè)務(wù)保障、應急保障、財政業(yè)務(wù)保障等工作。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

)政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求,我辦9個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評9項,涉及資金554.4萬元。從評價情況來看,項目總體完成情況很好,充分發(fā)揮了項目資金的使用效益。

重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室2022年度部門整體績效自評表

主管部門

重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室

部門聯(lián)系人

邱生學

聯(lián)系電話

13668443543

自評總分(分)

100


年初預算數(shù)

全年(調(diào)整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權(quán)重

執(zhí)行率得分

年度總金額

1690.82

1704.39

1704.39

100.0%

100

100

其中:財政撥款

1690.82

1704.39





當年績效目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況

貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策。圍繞區(qū)政府中心工作,協(xié)助區(qū)政府抓好黨的路線、方針、政策,市委、市政府決策部署和區(qū)委、區(qū)政府重要安排的貫徹落實。負責區(qū)政府會議準備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項。負責組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全區(qū)性重大活動。協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)請示區(qū)政府的事項,提出審核處理意見,報區(qū)政府領(lǐng)導同志審批。圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和區(qū)政府中心工作,加強調(diào)查研究工作,向區(qū)政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作及全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的信息服務(wù)。督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)和區(qū)政府各部門對國務(wù)院、市政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導同志批示的落實情況,及時向市政府和區(qū)政府領(lǐng)導同志報告。統(tǒng)籌“12345一號通”全區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線優(yōu)化整合和運維管理。負責區(qū)政府政務(wù)值班,指導全區(qū)政務(wù)值班標準化工作。負責區(qū)政府領(lǐng)導處置各類較大突發(fā)事件綜合協(xié)調(diào)等工作。負責人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。承擔區(qū)委外事工作委員會的日常工作。負責全區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。處理相關(guān)涉外事務(wù)。負責全區(qū)黨政機關(guān)辦公用房、公務(wù)用車管理、公共機構(gòu)節(jié)能工作。完成區(qū)委和區(qū)政府領(lǐng)導同志交辦的其他任務(wù)。承擔推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開工作。


貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策。圍繞區(qū)政府中心工作,協(xié)助區(qū)政府抓好黨的路線、方針、政策,市委、市政府決策部署和區(qū)委、區(qū)政府重要安排的貫徹落實。負責區(qū)政府會議準備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項。負責組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全區(qū)性重大活動。協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)請示區(qū)政府的事項,提出審核處理意見,報區(qū)政府領(lǐng)導同志審批。圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展和區(qū)政府中心工作,加強調(diào)查研究工作,向區(qū)政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作及全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的信息服務(wù)。督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)和區(qū)政府各部門對國務(wù)院、市政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導同志批示的落實情況,及時向市政府和區(qū)政府領(lǐng)導同志報告。統(tǒng)籌“12345一號通”全區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線優(yōu)化整合和運維管理。負責區(qū)政府政務(wù)值班,指導全區(qū)政務(wù)值班標準化工作。負責區(qū)政府領(lǐng)導處置各類較大突發(fā)事件綜合協(xié)調(diào)等工作。負責人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。承擔區(qū)委外事工作委員會的日常工作。負責全區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。處理相關(guān)涉外事務(wù)。負責全區(qū)黨政機關(guān)辦公用房、公務(wù)用車管理、公共機構(gòu)節(jié)能工作。完成區(qū)委和區(qū)政府領(lǐng)導同志交辦的其他任務(wù)。承擔推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開工作。

績效指標

指標名稱

計量
單位

指標
性質(zhì)

指標值

指標權(quán)重
(分)

全年
完成值

指標得分(分)

說明

貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策,圍繞區(qū)政府中心工作,協(xié)助區(qū)政府抓好黨的路線、方針、政策,市委、市政府決策部署和區(qū)委、區(qū)政府重要安排的貫徹落實率

%

99

40

99

40


確保區(qū)政府機關(guān)正常運行率

%

99

20

99

20


指導全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作率

%

99

10

99

10


讓群眾、社會、基層滿意度

%

95

20

95

20


對區(qū)政府制訂的發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃等方面進行可行性研究

%

95

10

95

10


重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室2022年度項目支出績效自評表


序號

項目名稱

指標名稱

指標性質(zhì)

指標值

計量單位

指標權(quán)重

全年完成值

指標得分

說明

自評得分

1

經(jīng)

國外考察

定性


30

1

30


100

外事資料印刷

95

%

30

95

30


車輛租賃

100

%

30

100

30


預算執(zhí)行率

%

%

100

100

100


(二)部門績效評價情況

本部門2022年度無委托第三方開展績效評價的項目。

(三)財政績效評價情況

本單位本年度無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

邱生學 ??02353220516

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