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索引號 11500228008652038C/2025-00014 發文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區政府辦公室 有效性
標題 重慶市梁平區人民政府辦公室(本級)2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228008652038C/2025-00014
發文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區政府辦公室
有效性
標題 重慶市梁平區人民政府辦公室(本級)2025年部門預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25

一、單位基本情況

(一)職能職責

根據黨的十九大精神、黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》《深化黨和國家機構改革方案》和市委、市政府批準的《重慶市梁平區機構改革方案》,制定本規定。

重慶市梁平區人民政府辦公室是區政府工作部門,為正處級,掛重慶市梁平區人民政府外事辦公室牌子,區委外事工作委員會辦公室設在重慶市梁平區人民政府辦公室。

重慶市梁平區人民政府辦公室的主要職責是:

1.貫徹執行黨和國家的方針政策。圍繞區政府中心工作,協助區政府抓好黨的路線、方針、政策,市委、市政府決策部署和區委、區政府重要安排的貫徹落實。

2.負責區政府會議準備工作,協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。負責組織、協調政府系統的全區性重大活動。

3.協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的文件。

4.研究區政府各部門和各鄉鎮人民政府(街道辦事處)請示區政府的事項,提出審核處理意見,報區政府領導同志審批。

5.圍繞全區經濟社會發展和區政府中心工作,加強調查研究工作,向區政府領導同志提供反映政府工作及全區經濟社會發展中的重要情況,為區政府領導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的信息服務。

6.督促檢查各鄉鎮人民政府(街道辦事處)和區政府各部門對國務院、市政府和區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志批示的落實情況,及時向市政府和區政府領導同志報告。

7.統籌“12345一號通全區政務服務熱線優化整合和運維管理負責區政府政務值班,指導全區政務值班標準化工作。負責區政府領導處置各類較大突發事件綜合協調等工作。

8.負責人大代表建議、政協提案的督促辦理工作。

9.承擔區委外事工作委員會的日常工作。負責全區外事工作的統籌、規劃、協調和管理。處理相關涉外事務。

10.負責全區黨政機關辦公用房、公務用車管理、公共機構節能工作。

11.完成區委和區政府領導同志交辦的其他任務。

12.承擔推進、指導、協調、監督全區政務(政府信息)公開工作。

因機構改革,區政府辦公室增加金融工作宣傳、防非打非等工作職能。

(二)單位構成

重慶市梁平區人民政府辦公室設下列內設機構:

1.督查室2.綜合科、3.文秘科4.信息科、5.秘書一科6.秘書二科7.秘書三科8.政務研究科9.政務值班科10.建議提案科11.外事科12.機關事務管理科、13.政務公開科、14.金融科。

重慶市梁平區人民政府辦公室機關行政編制33名。設主任1名,副主任5名(其中1名兼區政府外事辦公室主任);科級領導職數15名。機關后勤服務人員事業編制11名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數1879.24萬元,其中:一般公共預算撥款1879.24萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入2024增加121.79萬元,主要是一般公共預算撥款增加121.79萬元政府性基金預算撥款增加(或減少)0萬元。

(二)支出預算2025年年初預算數1879.24萬元,其中:一般公共服務支出1554.30萬元,社會保障和就業支出187.01萬元,衛生健康支出63.49萬元,住房保障支出74.44萬元;支出2024增加121.79萬元,主要是基本支出減少23.81萬元,項目支出增加145.60萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1879.24萬元,一般公共預算財政撥款支出1879.24萬元,比2024年增加121.79萬元。其中:基本支出1100.79萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加145.60萬元,主要原因是建設區政府電子化會議系統和機房電源改造;項目支出778.45萬元,主要用于區政府外事、督查、會議、電子政務、網絡租賃等重點工作,比2024年增加145.60萬元,主要原因是建設區政府電子化會議系統和機房電源改造

2025年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加(或減少)0萬元,主要原因是2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、“三公”經費情況說明

2025三公經費預算45.05萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。其中:因公出國(境)費用14萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是因公出國(境)費用沒有變化;公務接待費1.05萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是嚴格落實中央八項規定精神,厲行節約;公務用車運行維護費30.00萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是公務車輛總數未發生變化;公務用車購置費24.98萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;主要原因是2025年擬購置1臺公務車輛

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費2025年一般公共預算財政撥款運行經費153.93萬元,2024減少3.34萬元,主要原因為2024年末人數比2023年末少2;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1879.24萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至202412月,本單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

單位預算公開聯系人:邱生學,聯系方式:023-53220516

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