索引號 | 11500228MB19586756/2023-00034 | 發文字號 | |
主題分類 | 城鄉建設(城鄉管理) | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區住房城鄉建委 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區住房和城鄉建設委員會2023年部門(本級)預算情況說明 | ||
成文日期 | 2023-03-14 | 發布日期 | 2023-03-14 |
索引號 | 11500228MB19586756/2023-00034 |
發文字號 | |
主題分類 | 城鄉建設(城鄉管理) |
體裁分類 | 財政預算、決算 |
發布機構 | 梁平區住房城鄉建委 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區住房和城鄉建設委員會2023年部門(本級)預算情況說明 |
成文日期 | 2023-03-14 |
發布日期 | 2023-03-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
住房城鄉建委負責推進住房和城鄉建設事業改革發展;負責住房和城鄉建設財政性資金;負責房地產行業的監督管理;負責建筑行業的監督管理;負責勘察設計行業的監督管理;負責住房保障工作;統籌推進城市基礎設施建設工作;負責城市提升工作的全面統籌,強化統籌職責,提升統籌能力;統籌城市人居環境改善工作;負責城鎮排水與污水處理的監督管理;負責推進城市修補和有機更新;指導村鎮建設;負責建設科技推廣應用;負責綠色建筑與建筑節能管理;負責建設工程消防設計審查驗收相關工作;負責人民防空相關工作;負責住房城鄉建設領域綜合行政執法,具體交由相關行政執法隊伍承擔,并以部門名義統一執法;負責住房和城建檔案管理;負責機關、所屬事業單位黨建工作。
(二)機構設置
機關內設辦公室(計劃財務科、信訪辦)、黨建科(法制科)、房地產開發建設科、房地產市場科(住房保障科)、建筑管理科(行政審批科)、質量安全科、設計與綠色建筑發展科(科技發展科)、城市建設提升科(房屋征收科)、排水管理科(城市人居環境建設科)、村鎮建設科、物業監督管理科、建設工程消防設計審查驗收科等12個科室。
經梁平區機構編制委員會核定,行政編制17名,實有人員15名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數13525.12萬元,其中:一般公共預算撥款13500.12萬元,一般公共預算撥款上年結轉0萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加11888.49萬元,主要是基本支出經費撥款增加64.24萬元,項目經費撥款增加11824.25萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數13525.12萬元,其中:社會保障和就業支出預算112.20萬元,衛生健康支出預算19.25萬元,城鄉社區支出預算6802.08萬元,住房保障支出預算5591.59萬元。支出較2021年增加525.90萬元,主要是基本支出預算增加64.24萬元,項目支出預算增加11824.25萬元。
三、部門預算情況說明???
2023年一般公共預算財政撥款收入13500.12萬元,一般公共預算財政撥款支出13500.12萬元,比2022年增加11863.49萬元,其中:基本支出477.96萬元,比2022年增加64.24萬元,主要原因是人員正常調資及新增人員等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出13022.15萬元,比2022年增加11824.25萬元,主要原因:一是非稅收入返還納入年初預算,主要用于彌補基本支出各項經費的不足,保障機構的正常平穩運行;二是老舊小區改造、保障性租賃住房等項目資金增加,主要用于老舊小區改造、保障性租賃住房建設等重點任務。
2023年政府性基金預算收入25萬元,政府性基金預算支出25萬元,比2022年增加25萬元,主要原因是城市基礎設施配套費安排的支出,主要用于城市基礎設施配套費方面的工作。
四、“三公”經費情況說明 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2023年“三公”經費預算13.00萬元,比2022年減少1.00萬元。其中:因公出國(境)費用本年度及上年都未預算;公務接待費4.50萬元,比2022年減少0.50萬元,主要原因是厲行節約、壓縮開支;公務用車運行維護費8.50萬元,比2022年減少0.50萬元,主要原因是規范用車,有效降低成本;公務用車購置費本年度及上年都未預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費55.66萬元,比上年增加12.94萬元,主要原因為機關新增人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本年度未預算政府采購費。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1197.90萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2022年12月,共有車輛3輛,其中:綜合執法車2輛,特種專業技術用車1輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。
五、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:唐聰?聯系方式:023-53223321
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