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索引號 11500228MB19586756/2023-00035 發文字號
主題分類 城鄉建設(城鄉管理) 體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區住房城鄉建委 有效性
標題 重慶市梁平區住房和城鄉建設委員會2023年部門預算情況說明
成文日期 2023-03-14 發布日期 2023-03-14
索引號 11500228MB19586756/2023-00035
發文字號
主題分類 城鄉建設(城鄉管理)
體裁分類 財政預算、決算
發布機構 梁平區住房城鄉建委
有效性
標題 重慶市梁平區住房和城鄉建設委員會2023年部門預算情況說明
成文日期 2023-03-14
發布日期 2023-03-14

一、單位基本情況

(一)職能職責

住房城鄉建委負責推進住房和城鄉建設事業改革發展;負責住房和城鄉建設財政性資金房地產行業、建筑行業、勘察設計行業、城鎮排水與污水處理的監督管理;負責住房保障工作;統籌推進城市基礎設施建設工作;負責城市提升工作的全面統籌,強化統籌職責,提升統籌能力;統籌城市人居環境改善工作;負責推進城市修補和有機更新;指導村鎮建設;負責建設科技推廣應用、綠色建筑與建筑節能管理、建設工程消防設計審查驗收相關工作住房城鄉建設領域綜合行政執法、住房和城建檔案管理等工作。

(二)機構設置及單位構成

機關內設辦公室(計劃財務科、信訪辦)、黨建科(法制科)、房地產開發建設科、房地產市場科(住房保障科)、建筑管理科(行政審批科)、質量安全科、設計與綠色建筑發展科(科技發展科)、城市建設提升科(房屋征收科)、排水管理科(城市人居環境建設科)、村鎮建設科、物業監督管理科、建設工程消防設計審查驗收科等12個科室。下轄區城市建設服務中心、區住房城鄉建設綜合行政執法支隊、房屋征收中心、區公共住房保障中心等4個單位。

經梁平區機構編制委員會核定,現有人員編制總數106名(其中:機關行政編制17參公人員編制15名,事業人員編制74;實有在編人員100)。

二、部門收支總體情況

一)收入預算2023年年初預算數24035.25萬元,其中:一般公共預算撥款24010.24萬元,上年結轉0.01萬元,政府性基金預算撥款25..00萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022增加16834.10萬元,主要是:基本支出經費撥款減少113.01萬元,但項目經費撥款增加16922.12萬元

二)支出預算2023年年初預算數24035.25萬元,其中:一般公共服務支出1000萬元,社會保障和就業支出預算347.88萬元,衛生健康支出預算97.53萬元,城社區支出預算8575.34萬元(含政府性基金預算財政撥款25.00萬元,住房保障支出預算14014.49萬元。支出較2022增加16834.10萬元,主要是:基本支出經費撥款減少113.01萬元,但項目經費撥款增加16922.12萬元

部門預算情況說明???

2023年一般公共預算財政撥款收入24010.24萬元,一般公共預算財政撥款支出24010.25萬元,比2022增加16805.21萬元。其中:基本支出經費撥款減少113.01萬元,主要原因是本年度部分人員退休、調離、單位劃轉等造成人員減少;項目支出21870.02萬元,比2022增加16922.12萬元,主要原因是本年度老舊小區改造、保障性租賃住房、城市棚戶區改造等項目資金增加,主要用于老舊小區改造、保障性租賃住房、城市棚戶區改造等方面

2023年政府性基金預算收入25萬元,政府性基金預算支出25萬元,比2022年增加25萬元,主要原因是城市基礎設施配套費安排的支出主要用于城市基礎設施配套費方面的工作

三公經費情況說明 ???????????????????????

2023“三公”經費預算35.08萬元2022減少24.27萬元。其中:因公出國(境)費用本年度及上年都未預算;公務接待費12.80萬元,比2022減少9.18萬元,主要原因是厲行節約、壓縮開支;公務用車運行維護費22.28萬元,比2022減少15.09萬元,主要原因是規范用車,有效降低成本;公務用車購置費本年度及上年都未預算。

、其他重要事項的情況說明

1.(行政、參公單位)機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費89.78萬元,比上年增加10.34萬元,主要原因為機關新增加工作人員2。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。機關及所屬各預算單位本年度未預算政府采購

3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款收入16701.56萬元政府性基金預算財政撥款收入0萬元

4.國有資產占有使用情況。截至202212月,所屬各預算單位共有車輛8輛,其中:綜合執法車2輛;業務用車4輛;特種專業技術用車22023年一般公共預算未安排購置車輛。

五、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:唐聰聯系方式:023-53223321。


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