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索引號 11500228MB19586756/2024-00040 發(fā)文字號
主題分類 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 體裁分類 其他
發(fā)布機構 梁平區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)公共住房保障中心2024年預算情況說明
成文日期 2024-02-28 發(fā)布日期 2024-02-28
索引號 11500228MB19586756/2024-00040
發(fā)文字號
主題分類 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護
體裁分類 其他
發(fā)布機構 梁平區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)公共住房保障中心2024年預算情況說明
成文日期 2024-02-28
發(fā)布日期 2024-02-28


重慶市梁平區(qū)公共住房保障中心

2024年預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市梁平區(qū)公共住房保障中心的主要職責任務:公共住房保障、住房資金管理、房屋安全鑒定管理、白蟻防治管理。

具體職責任務

(1)負責全區(qū)保障性住房申請的受理、審核工作;負責配租的保障性住房產(chǎn)權管理、運營管理和維修養(yǎng)護工作;負責全區(qū)保障性住房的統(tǒng)籌管理,以及入住,退出和使用情況的登記核查工作。

(2)負責全區(qū)物業(yè)專項維修基金歸集、使用、管理工作。

(3)負責全區(qū)房屋住用安全鑒定。

(4)負責全區(qū)白蟻防治管理工作。

(二)單位構成

重慶市梁平區(qū)公共住房保障中心為隸屬于重慶市梁平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會的公益二類自收自支事業(yè)單位,按正科級管理。

重慶市梁平區(qū)公共住房保障中心內設4個科室,分別是綜合科(白蟻防治科)、公共住房管理科、住房資金管理科、房屋安全鑒定科。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算2024年年初預算數(shù)1829.46萬元,其中:一般公共預算撥款1829.46萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年減6399.98萬元,主要是一般公共預算撥款減少6399.98萬元。

(二)支出預算2024年年初預算數(shù)1829.46萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出113.69萬元,衛(wèi)生健康支出24.75萬元,住房保障支出1691.02萬元;支出比2023年減少6399.98萬元,主要是基本支出增加118.63? 萬元,項目支出減少6518.61萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1829.46萬元,一般公共預算財政撥款支出1829.46萬元,比2023年減少6399.98萬元。其中:基本支出486.81萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2023年增加118.63萬元,主要原因是單位合并增加7名工作人員、3名退休人員;項目支出? 1342.65萬元,主要原因是保障性住房管理項目、保障性住房基礎設施建設項目增加等,主要用于保障性住房基礎設施建設等重點工作。比2023年減少6518.61萬元,主要原因是住房保障項目減少。

2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024三公經(jīng)費預算1.5萬元,比2023年增加0.5萬元。其中:因公出國(境)費用本年度及上年度均未預算;公務接待費本年度及上年度均未預算;公務用車運行維護費1.5萬元,比2023年增加0.5萬元,主要原因是維修費增加;公務用車購置費本年度及上年度均未預算。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

(二)政府采購情況。

本預算單位2024年無政府采購預算安排。

(三)績效目標設置情況2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1342.65萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,本單位共有車輛1輛,其中應急保障用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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單位預算公開聯(lián)系人:周勇? ?? ?聯(lián)系方式:15923458158

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