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索引號 11500228MB19586756/2025-00021 發文字號
主題分類 城鄉建設、環境保護 體裁分類 其他
發布機構 梁平區住房城鄉建委 有效性
標題 重慶市梁平區住房和城鄉建設委員會(本級)2025年預算情況說明
成文日期 2025-02-25 發布日期 2025-02-25
索引號 11500228MB19586756/2025-00021
發文字號
主題分類 城鄉建設、環境保護
體裁分類 其他
發布機構 梁平區住房城鄉建委
有效性
標題 重慶市梁平區住房和城鄉建設委員會(本級)2025年預算情況說明
成文日期 2025-02-25
發布日期 2025-02-25



重慶市梁平區住房和城鄉建設委員會本級

2025年預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

住房城鄉建委負責推進住房和城鄉建設以及人民防空事業改革發展;負責住房和城鄉建設以及人民防空財政性資金、房地產行業、建筑行業、勘察設計行業、城鎮排水與污水處理的監督管理;負責住房保障工作;統籌推進城市基礎設施建設工作;負責城市提升工作的全面統籌,強化統籌職責,提升統籌能力;統籌城市人居環境改善工作;負責推進城市修補和有機更新;指導村鎮建設;負責建設科技和人民防空科技推廣應用、綠色建筑與建筑節能管理、建設工程消防設計審查驗收相關工作、人民防空相關工作、住房城鄉建設和人民防空領域綜合行政執法、住房和城建檔案管理等工作。

(二)單位構成

機關內設辦公室(計劃財務科、信訪辦)、黨建科(法制科)、房地產開發建設科、房地產市場科(住房保障科)、建筑管理科(行政審批科)、質量安全科、設計與綠色建筑發展科(科技發展科)、城市建設提升科(房屋征收科)、排水管理科(城市人居環境建設科)、村鎮建設科、物業監督管理科、建設工程消防設計審查驗收科等12個科室。

經梁平區機構編制委員會核定,行政編制23,實有人員21名。

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二、單位收支總體情況

(一)收入預算2025年年初預算數27800.57萬元,其中:一般公共預算撥款18930.07萬元,政府性基金預算撥款8870.5萬元;收入2024增加10028.59萬元,主要是一般公共預算撥款增加1183.09萬元政府性基金預算撥款增加8845.5萬元。

(二)支出預算2025年年初預算數27800.57萬元,其中:一般公共服務支出1545萬元,社會保障和就業支出116.87萬元,衛生健康支出35.42萬元,城鄉社區支出20524.82萬元,住房保障支出5578.46萬元;支出2024增加10028.59萬元,主要是基本支出增加157萬元,項目支出增加9871.3萬元。

單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入18930.07萬元,一般公共預算財政撥款支出18930.07萬元,比2024年增加1183.09萬元。其中:基本支出605.84萬元,主要用于保障重慶市梁平區住房和城鄉建設委員會機關本級在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加157.29萬元,主要原因是機構改革,單位合并項目支出18324.23萬元,主要用于主要用于老舊小區改造、保障性租賃住房建設等重點工作,比2024年增加1025.8萬元,主要原因是老舊小區改造項目資金增加。

2025年政府性基金預算財政撥款收入8870.5萬元,政府性基金預算支出8870.5萬元,主要用于污水處理廠體表擴容、城鎮污水處理設施設備更新、傳統村落項目、美麗宜居示范鄉村建設等重點工作,比2024年增加354.82萬元,主要原因是增加污水處理廠體表擴容、城鎮污水處理設施設備更新、傳統村落項目、美麗宜居示范鄉村建設等項目資金

三公經費情況說明

2025三公經費預算23萬元,比2024增加10萬元。其中:公務接待費11萬元,比2024年增加6.5萬元,主要原因是機構改革,單位合并,職能職責增加,接待次數增加公務用車運行維護費12萬元,比2024增加3.5萬元,主要原因是2025年增加原區住房城鄉建設綜合執法支隊劃轉公車1

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費2025年一般公共預算財政撥款運行經費77.52萬元,2024增加21.44萬元,主要原因為機構改革,單位合并;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況本年度未預算政府采購費。

(三)績效目標設置情況2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款18324.23萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止202412月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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單位預算公開聯系人:劉靖????聯系方式:023-53223321


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