索引號 | 11500228745322637H/2025-00012 | 發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)政府 | 有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)新時代文明實踐服務中心2025年單位預算情況說明 | ||
成文日期 | 2025-04-07 | 發(fā)布日期 | 2025-04-07 |
索引號 | 11500228745322637H/2025-00012 |
發(fā)文字號 | |
主題分類 | 財政 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機構 | 梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)政府 |
有效性 | |
標題 | 重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)新時代文明實踐服務中心2025年單位預算情況說明 |
成文日期 | 2025-04-07 |
發(fā)布日期 | 2025-04-07 |
重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)新時代文明實踐服務中心2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想,弘揚社會主義核心價值觀;負責為轄區(qū)新經濟組織、新社會組織等提供服務;負責文化體育、廣播電視、電影、文物保護、科普培訓等領域事務性工作;負責志愿服務工作。
(二)單位構成
重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)新時代文明實踐服務中心為重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)人民政府所屬二級預算單位,單位類型為公益一類事業(yè)單位。人員編制2人,由2個事業(yè)管理崗位人員組成。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)41.34萬元,其中:一般公共預算撥款41.34萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金??萬元,事業(yè)單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加2.43萬元,主要是一般公共預算撥款增加2.43萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)41.34萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出32.13萬元,社會保障和就業(yè)支出5.45萬元,衛(wèi)生健康支出1.82萬元,住房保障支出1.95萬元;支出比2024年增加2.43萬元,主要是基本支出增加2.43萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入41.34萬元,一般公共預算財政撥款支出41.34萬元,比2024年增加2.43萬元。其中:基本支出41.34萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
我單位2025年無“三公”經費預算安排。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計之內。
2、政府采購情況。我單位暫無政府采購預算安排。
3、績效目標設置情況。我單位2025年無項目支出預算安排。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛0輛,2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯(lián)系人:鐘琬益?聯(lián)系方式:023-53316206
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