索引號(hào) | 11500228745322637H/2025-00014 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)政府 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)人民政府 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2025-04-07 | 發(fā)布日期 | 2025-04-07 |
索引號(hào) | 11500228745322637H/2025-00014 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)政府 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)人民政府 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2025-04-07 |
發(fā)布日期 | 2025-04-07 |
重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成
部門本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡(jiǎn)稱依次為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位6個(gè),分別是:重慶市梁平區(qū)紫照鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村居事務(wù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1177.70萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1177.70萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,事業(yè)收入資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元,其他收入資金0萬(wàn)元;收入比2024年增加4.95萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1177.70萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出595.05萬(wàn)元;國(guó)防支出4.00萬(wàn)元;公共安全支出21.07萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出42.13萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出145.06萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出38.50萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出50.00萬(wàn)元;農(nóng)林水支出236.07萬(wàn)元;住房保障支出45.82萬(wàn)元。支出比2024年增加4.95萬(wàn)元,主要是一般公共服務(wù)支出增加19.97萬(wàn)元,國(guó)防支出增加3.50萬(wàn)元,公共安全支出減少0.46萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出減少1.02萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出減少71.46萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出增加1.38萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出增加40.00萬(wàn)元;農(nóng)林水支出增加10.42萬(wàn)元;住房保障支出增加2.60萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1177.70萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1177.70萬(wàn)元,比2024年增加4.95萬(wàn)元。其中:基本支出639.34萬(wàn)元,比2024年增加12.08萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出538.36萬(wàn)元,比2024年增加14.07萬(wàn)元,主要用于村(社區(qū))組織運(yùn)轉(zhuǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治、老黨員生活補(bǔ)助等重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元,與2024一致。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.37萬(wàn)元,比2024年增加0.59萬(wàn)元,主要原因?yàn)閱挝蝗藛T職級(jí)晉升工資性支出增加;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額??萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款429.00萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:鐘琬益???聯(lián)系方式:023-53316206
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