索引號(hào) | 11500228MB195720XB/2021-00073 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)醫(yī)保局 | 有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局2020年度部門決算情況說(shuō)明 | ||
成文日期 | 2021-09-30 | 發(fā)布日期 | 2021-09-30 |
索引號(hào) | 11500228MB195720XB/2021-00073 |
發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 財(cái)政 |
體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)醫(yī)保局 |
有效性 | |
標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局2020年度部門決算情況說(shuō)明 |
成文日期 | 2021-09-30 |
發(fā)布日期 | 2021-09-30 |
重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局
2020年度部門決算情況說(shuō)明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家及重慶市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。
2.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,實(shí)施醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策。適時(shí)實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。
4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)額和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策。實(shí)施醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)額合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格機(jī)制、價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策。
7.貫徹執(zhí)行定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。落實(shí)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助工作。經(jīng)辦醫(yī)療救助業(yè)務(wù),組織開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助政策宣傳和相關(guān)培訓(xùn),推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助信息系統(tǒng)建設(shè)。
10.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
11.職能轉(zhuǎn)變。重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
12.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市梁平區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)、重慶市梁平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、國(guó)家稅務(wù)總局重慶市梁平區(qū)稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局(以下簡(jiǎn)稱“區(qū)醫(yī)保局”)內(nèi)設(shè)5個(gè)科室,分別是辦公室、規(guī)劃基金財(cái)務(wù)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科、基金監(jiān)管科;下設(shè)1個(gè)二級(jí)預(yù)算財(cái)政全額撥款事業(yè)單位“重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心”(以下簡(jiǎn)稱“區(qū)醫(yī)保中心”),內(nèi)設(shè)10個(gè)科室,即綜合科、基金財(cái)務(wù)科、參保科、職工醫(yī)保待遇科、居民醫(yī)保待遇科、稽核科、醫(yī)保特病科、醫(yī)療救助科、生育待遇科、信息檔案科。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心未獨(dú)立核算,納入本部門決算一并公開。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)5,957.02萬(wàn)元,支出總5,957.02萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2,318.32萬(wàn)元、 增長(zhǎng)率63.7%。主要原因是區(qū)醫(yī)保局2020年度是涉改單位,下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心組建到位,職能職責(zé)全面履行,人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金等相應(yīng)增加。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)5,957.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,318.32萬(wàn)元(其中:財(cái)政撥款收入5,957.02萬(wàn)元,占比100.0%),增長(zhǎng)63.7%。主要原因是區(qū)醫(yī)保局2020年度是涉改單位,下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心組建到位,職能職責(zé)全面履行,人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金等相應(yīng)增加。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)5,957.02萬(wàn)元(其中:基本支出 505.78萬(wàn)元,占比8.5%;項(xiàng)目支出5,451.24萬(wàn)元,占比91.5%),較上年決算數(shù)增加2,318.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.7%。主要原因是區(qū)醫(yī)保局2020年度是涉改單位,屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心組建到位,職能職責(zé)全面履行,人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金等相應(yīng)增加。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.05萬(wàn)元,下降100.0%。主要原因是2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余在2020年度已上繳財(cái)政。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,957.02萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)分別增加2,318.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.7%。主要原因是區(qū)醫(yī)保局2020年度是涉改單位,下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心組建到位,職能職責(zé)全面履行,人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金等相應(yīng)增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,857.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,218.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.0%。主要原因是區(qū)醫(yī)保局2020年度是涉改單位,下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心組建到位,職能職責(zé)全面履行,人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金等相應(yīng)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,857.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,218.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.0%。主要原因是區(qū)醫(yī)保局2020年度是涉改單位,下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心組建到位,職能職責(zé)全面履行,人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目資金等相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,359.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.4%。主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.05萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余在2020年上繳財(cái)政,2020年度末實(shí)施一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金零結(jié)轉(zhuǎn)。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出208.42萬(wàn)元,占比3.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加119.48萬(wàn) 元,增長(zhǎng)134.3%,主要原因是區(qū)醫(yī)保局2020年度是涉改單位,下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心組建到位,職能職責(zé)全面履行,養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障和就業(yè)、公用經(jīng)費(fèi)支出等增加。
(2)衛(wèi)生健康支出5,542.76萬(wàn)元,占比94.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,158.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.8%。主要原因是區(qū)醫(yī)保局2020年度是涉改單位,下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心組建到位,職能職責(zé)全面履行,特別是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金大幅度增加。
(3)農(nóng)林水支出80萬(wàn)元,占比1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加80萬(wàn)元,增長(zhǎng)率100%。主要原因是區(qū)醫(yī)保局2020年度是涉改單位,下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心組建到位,職能職責(zé)全面履行,財(cái)政撥付專項(xiàng)扶貧資金(扶貧濟(jì)困基金)80萬(wàn)元。
(4)住房保障支出25.84萬(wàn)元,占比0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8%,主要原因是職務(wù)職級(jí)套改,職工工資及津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增資、住房公積金繳存基數(shù)變動(dòng)等因數(shù),增加了住房保障支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出505.78萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)400.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增341.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)率584.4%,主要原因是區(qū)醫(yī)保局2020年度是涉改單位,下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心組建到位,職能職責(zé)全面履行,新增30余名工作人員以及正常晉級(jí)晉檔等因數(shù)增加了支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)105.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加45.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)率75.7%,主要原因是新機(jī)構(gòu)組建到位,人員增加,公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入100萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加100萬(wàn)元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,職能職責(zé)增加,財(cái)政撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金100萬(wàn)元;本年支出100萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加100萬(wàn)元,主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金支出增加100萬(wàn)元。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明?????????
?2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.61萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬(wàn)元,下降7.8%;較上年支出數(shù)減少1.01萬(wàn) 元,下降18.0%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降;二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)有所下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是本部門進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本部門2020年度進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),未安排人員出國(guó)出訪。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格公務(wù)用車管理,未購(gòu)置公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格公務(wù)用車管理,未購(gòu)置公務(wù)車輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格公務(wù)用車管理,未購(gòu)置公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格公務(wù)用車管理,未購(gòu)置公務(wù)車輛。
公務(wù)接待費(fèi)4.61萬(wàn)元,主要用于接待醫(yī)保基金片區(qū)交叉聯(lián)合檢查、醫(yī)保基金飛行檢查等醫(yī)保事務(wù)管理工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬(wàn)元,下降7.8%;較上年支出數(shù)減少1.01萬(wàn)元,下降18.0%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算有所下降;二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次461人次,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)100元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.35萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加45.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.7%。主要原因是區(qū)醫(yī)保局2020年度是涉改單位,下屬事業(yè)單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心新組建到位,職能職責(zé)全面履行,差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出較上年增加。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.2萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.25萬(wàn)元,下降17.2%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),精簡(jiǎn)會(huì)議安排,減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.56萬(wàn)元,主要原因是新機(jī)構(gòu)組建到位,對(duì)醫(yī)保政策方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)較上年有所增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額9.69萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)施設(shè)備。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)部門整體和5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中:以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng),涉及資金5451萬(wàn)元;無(wú)委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我部門立項(xiàng)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),程序規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為合理;項(xiàng)目資金管理制度較為健全,嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定和財(cái)政部門有關(guān)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),按工作進(jìn)度申請(qǐng)使用資金,審批手續(xù)完整,財(cái)務(wù)核算總體規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度100.0%;項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)情況良好,達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益,提高了財(cái)政資金使用效益,服務(wù)對(duì)象滿意度較高。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
?1.績(jī)效自評(píng)表(附件2)
?2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告(附件3)
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位2020年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
部門決算公開聯(lián)系人:成志明??
聯(lián)系電話:023-53556726
?
????附件:1.2020年區(qū)醫(yī)保局決算公開表
??????2.2020年區(qū)醫(yī)保局項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 ??
??????3.績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件下載:
附件1:2020年度區(qū)級(jí)部門決算公開表.xlsx
附件2:2020年區(qū)醫(yī)保局項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.doc
附件3:梁平區(qū)醫(yī)保局2020年度項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc